送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-10 09:05

退回时借:原材料 -60865.2  贷:应付账款-李生 -69960 应交税费-应交增值税-进项转出9094.8

左手的温暖 追问

2017-06-10 09:10

那报税的时候在表二多少行体现?

方老师 解答

2017-06-10 09:13

填写 第23行。

左手的温暖 追问

2017-06-10 09:16

是在其他应作进项税额转出的情形那一栏吗

左手的温暖 追问

2017-06-10 09:23

我做分录的时候在进项税额转出那里,那怎么把进项税额转出调平

方老师 解答

2017-06-10 09:39

等年底做增值税结转,把应交增值税的明细科目结平

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相关问题讨论
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
你好;   转出未交增值税先把这个 金额转到  未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看   
2023-01-04 15:35:39
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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