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2018年企业所得税税收优惠政策 应纳税所得额大于100万 是直接按25%计算缴纳所得税么
1/361
2024-09-26
您好,我想问下本月缴纳本月增值税,期末应交增值税应交税金有余额如何处理呢
1/527
2019-08-01
一般纳税人11月销项开出100.58,结转增值税也计100.58,12月缴纳增值税100.59,那么这1笔0.01营业外支出是记在12月,纳税差额调整,借 营业外支出-差额调整, 贷 应交税费_应交增值税_ 未交增值税,对吧
1/749
2018-05-25
所得税汇算清缴时股权转让收益能抵减应纳税所得额吗
1/1010
2015-11-29
老师小型微利企业是到不含税销售额达到500万,还是应纳税所得额达到500万,就恢复一般纳税人了?老师如果恢复了是不是今年的税收减免就要补回去?
1/991
2019-11-04
老师您好,我有个问题不是很明白。就是对于增值税,比如某个商品买价50卖价51,对于一般纳税人而言进项销项之后实际也就是对那一元钱纳税了吧,但是小规模纳税人没有进项,征收率3%的情况下应纳税额51*3%=15.3。那这种情况征税合理吗?
1/946
2021-08-25
小规模 一个季度的利润总额是47196.38 那么计提25%所得税借:所得税费用11799.1贷:应交税费~应交企业所得税11799.1 是不是在国税申报时填写企业所得税月(季)预缴纳申报表(A类)中应纳所得税额填写11799.1 减免所得税额那填写9439.28吗
1/660
2019-02-24
小百货个体户申请定期定额,其中“应纳税经营额(月度)”填写多少合适?
1/7859
2021-03-03
甲公司司采用资产负债表债务法核算所得税。20×7年年初“递延所得税负债”账户的方余额为66万元(不是直接计入所有者权益的交易或事项所产生的),适用所得税税率为33%。税法规定,从20×8年起,公司适用的所得税税率将由原来的33%改为25%。甲公20X7年新增应纳税暂时性差异300万元,转回期初的应纳税暂时性差异100万元。甲公20×7年的会计利润为1000万元。 要求:计算甲公司20×7年“递延所得税负债”的本期发生额以及20×7年应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,应进行相应的会计处理。
1/1588
2022-04-03
企业所得税税负是算减免后后的应纳所得税额来除以利润总额吗?还是减免前的?
1/1119
2019-07-13
地方税的城市税,教育税按增值税申报表里哪里数据为税额计算?本期应纳税15号额还是本期营部税额22号
1/577
2017-10-11
我是房开企业的,我司每个月都有预缴增值税,是填主表里 本期缴纳上期应纳税额 ,还是填 附表里税额抵减情况表?
1/1424
2020-02-18
填小规模纳税人申报表,里面19栏本期减免已经填写了,但是最后的应纳税金额并没有减少,还是免税前的金额呢
1/493
2020-04-16
老师,工商公示里面纳税总额包含2020年1月份缴纳2019年12月份的税款吗?还是当年1-12月份的开票应缴税额呢?
1/2097
2021-03-25
请问新出台的增值税政策里面按进项税额加计10%抵减应纳税额怎么做财务处理
1/500
2019-06-16
老师,请问固定资产清理1000数额,是填写在增值税纳税申报表应税货物销售额里吗?
1/1083
2020-07-12
老师:税控资料统计,实际销售额就是收入对吗?实际销售税额就是应缴纳的税对吗?
1/547
2023-07-20
公司为员工缴纳的人身保险,账务处理 借:管理费用535.63 应交税费-进项税额 32.13 贷:其他应付款 567.76 同时做进项税额转出 借:管理费用32.13 贷:应交税费-进账税额转出32.13 对吗?
2/1655
2021-08-15
8.某餐饮业一般纳税人,1月份开具增值税专用发票销售额10000元,普通发票销售额10000元,未开具发票销售额10000元,该纳税人1月份开具的专票后续不具备冲红条件,该纳税人1月份的增值税应纳税额是多少????
1/871
2020-04-22
老师您好,我有个问题不是很明白。就是对于增值税,比如某个商品买价50卖价51,对于一般纳税人而言进项销项之后实际也就是对那一元钱纳税了吧,但是小规模纳税人没有进项,征收率3%的情况下应纳税额51*3%=15.3。那这种情况征税合理吗?
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