我提问:老师你好:我公司是建筑安装业,在4月份预交了800万的营业税及附加税,但没有开发票,在12月份开具了已交营业税未开票补发票800万元的增值税普通发票,刚在学堂提问老师回答说应按应税服务确认收入,填到申报表应税服务栏去,可在预交税款中填定预交税款,应补退税款为0,可是交的是3%的营业税,而不是增值税,能在预交增值税填写吗,请详细说明
1/1020
2016-12-25
老师,我公司是小规模纳税人小微企业,今年第二季度开票不含税金额20万,税率1%,现在我申报增值税时,在增值税申报表里第十栏填写:按不含税销售额按3%税率计算填写,和所开发票上的不一样,对吗?
1/1060
2020-07-09
老师好!公司是小规模纳税人,开票按照1%开票的,增值税减征额填在表一18栏“本期应纳税额减征额 ”那里了,请问老师“增值税减免税申报明细表”还用填写吗?
3/325
2024-01-10
请问小规模纳税人未开票收入填在增值税申报表的哪些行
1/275
2021-01-08
老师,小规模纳税人未开票收入如何申报增值税,填在哪一栏
1/727
2020-01-13
老师,继续帮忙,未开票收入,在增值税纳税申报表,第几行填写?
1/567
2019-07-15
增值税申报表里,小规模纳税人有未开票收入,填在哪一栏里?
1/3046
2019-10-20
老师,我现在报小规模纳税人的增值税,开的是普票,该怎么填?
4/767
2022-04-05
老师,我们公司会计要求购买办公用品开增值税专用发票,发票内容填开:详见清单,请问这种做法对不对?税务局会这样照开吗?
1/361
2016-08-15
大家好,想咨询个问题,给对方开出的增值税发票,对方发现有误要求重开,我也给对方重新开具了增票,开错的增票对方给我邮寄过来,现在还没有收到,我能真接在税控系统上将开错的发票做废吗?
1/792
2016-03-30
我们单位在16年购买的油卡(预付卡发票)4万元,直到今年11余月油卡用完,对方统一开发票4万元,但是税率是按照最新税率开的,可是我的油卡是在4年期间发生的加油,请问老师增值税税率在这期间不断调整,我改怎么处理这张跨越多年的发票
1/392
2019-12-29
房开企业含税的增值税发票是什么时候开给客户的?
1/1485
2019-04-08
是租的厂房,然后房东去交了房产税、土地增值税等,然后他给开发票的话,是开什么发票?
3/1173
2017-06-17
2月份是收到全年房租收入48万 预计3月给对方开第一季度租金12万的专票,那么2月要申报增值税多少,如果申报增值税,我就要在2月确认1-2月的房租收入8万元 ,销项税0.8万,而我3月份要开发票12万,又得确认对应销项税1.2万 这样销项税就多了0.8万 这个怎么处理?
2/1134
2019-03-11
电子税务局增值税申报时这笔客户不要发票,我已经做无票收入,但是本月开发票了,电子税务局如何申报
1/1440
2022-01-14
老师,填(增值税及附加税费申报表)的时候,不含税销售额(专票)是1980198元 ,本期应纳税额是1980198*0.03=59405.94元,减增额是1980198*0.02=39603.96元。本期应该补税额是1980198*0.01=19801.98元。但是我们开的发票什么增值税应交为19802元。相差0.02.我填申报表应该怎么填
2/594
2021-10-19
请问下4月发生原16个点子冲红发票,且又开具13个点子的不同金额发票,增值税申报表不同的税率该怎么填?
1/1503
2019-05-27
、某电器箱柜厂系增值税般纳税人,7月份发生下列经济业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款90000元,增值税税额为11700元,原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用2725元,已取得运输部门开具的运费增值税专用发票,发票注明运费2500元,增值税颜为225元。 (2)购进包装物一批,取得增值税专用发票注明价款4000元,增值税额为520元。月末,该批包装物尚未运达企业。 (3)销售甲种电缆箱柜300个,开具增值税专用发票注明的销售额为150000元。 (4)没收逾期包装物押金16950元,该包装物押金己入账核算。 (5)为装修办公室、车间,从成品库领用甲种电缆箱柜25件,已按成本价转账核算。甲产品的单位生产成本为40元/件。 要求:计算该厂7月应缴增值税税额。
1/1013
2022-11-30
增值税普通发票没有开票限额吗
1/1336
2019-07-08
老师,小规模企业一季度按照3%征收率开具增值税专用发票20万元,税款正常申报缴纳。二季度对一季度发票全部红冲,然后开具征收率1%增值税专用发票35万元,请问二季度申报表如何填写
1/1002
2020-07-16