老师好!公司是小规模纳税人,开票按照1%开票的,增值税减征额填在表一18栏“本期应纳税额减征额 ”那里了,请问老师“增值税减免税申报明细表”还用填写吗?
Amy(艾米)
于2024-01-10 15:35 发布 535次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-01-10 15:37
老师,您的意思是只需要把计算的减免的2%的税额填写在表一就可以了?
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消费税是没有减免优惠的
2019-02-24 11:27:07

你好,借应交税费,应交增值税贷,营业外收入-减免税额。
2023-07-11 16:26:00

你好,未达起征点,你的结转分录是可以的。
2019-10-24 09:38:17

您好!是的,就是这样做分录。
2020-04-17 15:08:08

您好,学员,对的也减免。
2019-09-12 15:21:38
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