差额征收的一般纳税人,进项可以认证抵扣吗?
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2019-12-01
扣除后不含税销售额(其中1%征收率)怎么填写
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2022-07-13
本季度是没有达到起征点的 但是本季度有开红字发票 那么申报增值税的时候销售额要加红字发票的数吗 还有免征税额的时候要减去红字发票的税额吗
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2018-07-03
现在所得税按5%征收,税负是按实际缴纳额计算,还是按利润总额乘以25%的应纳税额计算呢?
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2019-10-10
老师好,我们在6月份支付给对方一笔网络服务费3万,发票已开,也已经抵扣了,8月份终止合作,有1万元的款项可以退回,对方让开具和退款金额一万一致的红字信息表,我是点进去红字信息表,填写一万的金额,就可以了吗?左上角那边有个普通开具,差额征税等选项,要选择吗?
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2022-08-19
公司的员工给外包公司缴纳社保开专票可以抵扣吗? 不是差额征税的,社保和服务费未分开开具 且开的专票
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2023-12-25
请问未达起征点的税额申报时需要填写哪几类报表,各自在报表的第几栏
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2019-07-09
老师,请问附加税减半征收,计提的时候是按减半的金额计提还是按没减半的金额计提
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2019-07-11
本月销项税1000,进项税600,即征即退70%,实际应退税额是多少
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2017-08-13
即征即退的退税所得额是否在企业所得税的免税范围内?
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2018-05-17
老师,我们是建筑劳务公司 ,一般纳税人简易征收,开具发票给甲方,1、借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税 2、提供工资表,(后期由甲方从农民工工资专户代发)计提工资 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 3、甲方按开票金额,全部从农民工工资专户代发给各个农民工,借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲公司 请问老师,我这三步分录写的对吗?如果在项目所在地已按开票不含税金额*0.4%核定征收了工资薪金的个人所得税,我还需要全员全额申报工资薪金吗?
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2021-06-02
1月份认证了进项税额909.2元,现在报税 想认证过的进项税额不全部抵扣,但是申报系统好像自带的全部的,能修改吗?
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2017-02-07
是产地产企業,新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每个月的所得稅申報一月份利潤总额-241807,二月份利潤总额-114049.36,這些數据是怎么得來的?如果到下个月申報這个月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,适用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅,如果是按預收預報的话,二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
一个员工年终应税奖金3890元,年终个税是不是3890*0.03=116.7元,要不要扣减和起征点5000差额啊?
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2019-01-26
请教下进料加工手册核销后产生的的不得免征和抵扣税额抵减额要怎么处理?
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2022-05-23
手册核销的时候税务局反馈,应调整不得免征和抵扣税额与企业不一致数据
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2020-11-10
老师,劳务派遣差额征税,我们又转给建筑劳务公司了,这样可以吗?转包出去他们也开劳务派遣差额征税的票,我们做成本可以吗?
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2025-01-07
物业公司经营范围是物业管理(保安工资、值班费、服务费),家政服务,卫生保洁 ,这里面哪些可以开差额征税,差额征税可以开专票么
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2018-08-15
老师,我们是物业公司小规模,我想问下申请差额征收需要什么条件,还有一个问题是差额征收是指的企业所得税,还是增值税呀
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2021-08-24
旅游业差额征收,做账的收入是发票的收入还是减去差额征收后的收入
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2019-11-08