我们给员工的差旅费补贴直接打到员工账户上可以吗?借:管理费用——差旅费津贴 贷:银行存款
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2017-02-14
我公司款在法人帐户上,现在法人转了1万元给出纳支付平时的管理费用,这个怎么做借贷?
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2018-12-24
筹建期购入一台生产用设备1700元,附增值税专票,可以借管理费用,应交税费…进项,贷银行存款?
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2017-04-26
2022年发现,2020年工资已经正确记提,但是发放工资时候分录记成了借管理费用,贷其他应付款
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2022-03-23
物业公司代收业主水电费,每个月要交给水电公司的水电费是借:管理费用,贷银行存款,是吗
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2018-05-13
金蝶里面做账,费用类科目金额减少可以做到贷方,即贷:管理费用/财务费用,还是说只能用借方红字? 比如说账户结息200,借:银行存款200 是贷:财务费用 200,还是借:银行存款200 借:财务费用-200(红字)?
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2019-05-15
老师我咨询一下,我们单位管理人员的工资借管理费用-工资 维保人员的工资借其他业务成本。代:应付工资 年报企业所得税A工资薪金105050应该填管理费用里的工资了吗?还是管理费用和其他业务成本的合计数据了
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2020-05-15
老师,上年度的账务处理做错了 计提的时候 借:管理费用 38700 贷:应付工资 38700 发放的时候 借:管理费用 38700 贷:现金 38700 我在2019年应该怎么样调整这一笔分录
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2019-06-03
年终结账了,因为管理费用-工会经费下归集多了,想转一部分到福利费中,这样做:借:管理费用-福利费 贷:管理费用-工会经费可以吗?
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2019-01-11
接上问,业务41拿应付过度了,而业务42,员工还借款怎么没有拿其他应收款过度,如下:J:其他应收款 8000 D:库存现金 8000J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000答案是:J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000
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2018-09-13
未开票收入的货款打入了本公司公户,回单上写了用途货款,计入其他应付款,冲销其他应付款可以1.通过外来报销吗?借管理费用贷其他应付款2.是用现金冲销还是用银行存款冲销?
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2017-06-02
上月做凭证,借 管理费用办公费800元 ;贷 其他应付款400元,银行存款400元,这月怎么冲啊?怎么冲一下,成正确的,求解答谢谢
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2019-11-08
老师,我们公司同一个月付了两次社保费,金额一样,下个月社保所才退回款,但是我社保发票才收到一张,是不是要做两笔一样的分录,借:管理费用一公司承担社保,其他应付款一个人承担社保。,贷:银行存款?
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2020-03-26
老师,有关公司代付员工水电费的问题,我司租用办公室缴水费1500(其中500是帮员工代缴的),电费是1800(其中800是帮员工代缴的) 先借:管理费用-水费 1500 借:管理费用-电费1800 货:其他应付款-鑫鑫公司 2300 付员工资时,借:应付工资25000 货:银行存款 23700 货:其他应付款1300这样做对不,不对的话要怎么做,请详细写出来,谢谢
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2016-09-12
老师,社保分着计提和缴纳,需要按照医保养老工伤失业等不同的险等分开来处理吗?还是可以直接 计提时候, 借,管理费用,社保 贷,应付工资,社保 缴纳时 借,应付工作,社保 其他应收款,社保 贷,银行存款
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2020-03-16
老师,我个体户的无票支出,发现做错了二笔,是还给个人的款项,我做到管理费用了,那在汇算清缴的时候是不是无票支出可以把这二笔减出来。少写这二笔金额,这算是调表不调帐吗,借:其他应付款-个人,贷:银行存款,月底的时候知道这是不会开票的钱,就又做了一笔,借:管理费用-无票支出,贷,其他应付款,今年问了本人才知道,有二笔是还款给个人,相当于我月底做的无票支出多余了,帐是22年的,汇算清缴的时候无票支出把这二笔去掉,我23年在补做分录可以吗,
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2023-03-27
老师,物业公司收取的物业费我挂到预收账款了,还有几家没有收到的物业费我挂到应收账款了,分录可以这样做吗?借应收账款 贷预收账款,可以这样做吗?因为需要没有收到的的物业管理费的名单
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2020-07-23
老师,我想问一下退回医疗保险费用,怎么记账,我之前的凭证是工资的借应付工资 贷其他应收款五险一金个人 银行存款 五险一金的是借管理费用公司的 其他应收款 贷银行存款 这3个怎么再记账现在退回医疗保险费用
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2020-04-20
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老师这个会计分录不应该是借:银行存款42131.63 贷:预收账款-物业管理费30000预收账款-电费7931.63预收账款-水费4200么,既然发票未开为什么答案是要把销项税费做出来呢?
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2018-11-14
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
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2022-03-09