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老师,平时我结转增值税时是:借应交税金-销项税额 贷:应交税金-未交税金 贷应交税金-进项税额。这个月有税控维护费,请问我要怎样做才能将这个分录做平啊
1/307
2020-05-09
高新企业,预算为9600万,毛利为33%,预算的营业税金附加该怎么填写
2/349
2019-03-12
请教下老师,之前都是到国税电脑上直接打开 直接上报就可以的 ,不用选择什么的,现在好像说是3万以内不用交税金的,但本月要开到4万多,请问请全部交税还是超出的部分交税呢? 那还需要手动做报表类的吗?
1/413
2016-06-13
老师,你好。请问哪个省份现在有一个政策说,交税金1万,然后会退税70%税金退还对公户
1/439
2019-11-01
4月留底35665.29,金额96613.68,税额是16424.32,留底留了19240.97,请问老师,我下月应该开多少钱的票就不用交税了,把税负也算上
2/710
2016-05-31
本月报税先交税吗?税金怎么办
1/598
2018-09-01
年终奖交税,是用年终奖÷12,然后看金额符合哪档个税,按税率交个税,对吗,
1/627
2020-01-08
1.采购员预借差旅费3000 企业以现金支付 2.采购员归来 报销差旅费2600元 交回现金400 会计分录是?
1/5927
2020-11-10
甲公司与乙公司签订了供货合同,甲公司向乙公司出售一批产品,货款金额是200万元,应交增值税32万元,签订合同当日预收乙公司货款50万元,并且约定在发出货物一周后补足余下的货款,随后按照合同约定向乙公司发货,则下列甲公司向乙公司发货时的会计处理,正确的是( ) A.借:预收账款 50 应收账款 182 贷:主营业务收入 200 应交税费--应交增值税(销项税额) 32 B.借:预收账款 232 贷:主营业务收入 200 应交税费--应交增值税(销项税额) 32 C.借:预收账款 50 应收账款 150 贷:主营业务收入 200 D.借:预收账款 200 贷:主营业务收入 200
1/1891
2019-04-19
老师,我买金税盘和交技术维护费还没收到发票,是不是该这样做分录: 借:预付账款 贷:银行存款 等收到发票后 借:管理费用 贷:预付账款 我们是小规模
1/544
2016-08-12
公司对外租赁房子,半年一性收入租金,发票已开,这样做帐对吗?开票当天,借:银行存款 贷:预收帐款 应交税费-增(销) ,按月,借:预收帐款 贷:主营业务收入。
1/623
2018-07-24
外出经营预缴纳的税金如何做分录
1/313
2020-01-06
预收到一年的租金,增值税怎么确认
1/4113
2019-03-14
做年度费用预算的话税金怎么做啊?
2/1692
2018-04-18
请问一下各位老师15条出租方留区税收,是本企业实交税金吗
1/844
2020-04-23
上月办了外经证预交了增值税,这个月该如何申报纳税?
1/1026
2019-04-10
建筑业外地预交0.2%企业所得税,如何填写所得税申报表
1/3426
2019-04-04
小规模代开专票预交增值税,月末还需要计提附加税吗
1/2711
2019-01-13
建筑装修行业一般纳税人跨区域预交税款是按几个点
1/875
2021-04-16
老师好!核定征收的小规模纳税人要预交企业所得税吗?
1/928
2020-06-29
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