实务:在合并报表抵消分录里,在什么情况下会用到资 问
同学,你好 涉及固定资产、无形资产的时候,会资产处置损益。 若涉及存货、应收账款等,通常使用“营业收入”营业成本 答
@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

外包业务是不是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费 外包 借主营业务成本 贷银行存款????
答: 你好,是的,是这样做账务处理的
1借:应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 2借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样做对吗?
答: 你好,是实现收入分录吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小微企业收入未达起征点,分录借:银行存款 贷:主营业务收入 还是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值结转免税税额 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
答: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入


笔墨初心 追问
2018-07-24 17:47
邹老师 解答
2018-07-24 17:48
笔墨初心 追问
2018-07-24 17:49
邹老师 解答
2018-07-24 17:50
笔墨初心 追问
2018-07-24 17:53
邹老师 解答
2018-07-24 17:53
笔墨初心 追问
2018-07-24 18:05
邹老师 解答
2018-07-24 18:07