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小规模纳税人增值税申报表中应征增值税不含税销售额(3%征收率)这一项中的数值是填哪个?举个列子,账是1%记的,数值1392837.3,那么申报表中应征增值税不含税销售额(3%征收率),应该是多少?
3/2883
2021-05-18
老师好,两个经营范围一样的林业服务有限公司,为什么有一个公司开票内容是育苗,护林,喷药除草可以免增值税的,而另外一个公司开票同样内容却不能免增值税呢?我去税局想备案,工作人员说增值税免税是不用备案的?那我怎么能在免税项目开出免税开票呢?
3/578
2021-06-22
老师好 简易计税项目可以扣除分包后的金额缴纳增值税吗?还是必须按开票金额的3%来交增值税
1/633
2023-08-04
老师,这个应交增值税 本期累计发生额应该怎么录入呢,是科目余额表的贷方还是借方的金额呢
4/1586
2023-05-17
小企业会计准则下应交税费-应交增值税-进项税额和销项税额年底需要结转吗?怎么结转
1/1694
2020-01-17
丢失海关完税凭证应如何办理才能抵扣增值税进项税?
0/1021
2017-05-24
老师如何根据增值税税负。推算本期应认证的进项税额
1/888
2015-10-24
我公司一般纳税人,是稻谷加大米,因为以前是普通发票的税提取出来,放在留抵,共计205187.86元。然后产生的销项税是77323.25元,因为有留抵我以前没有交税。现在要对税进行调整,一、借原料205187.86,贷应交税费--应交增值税--进项税205187.86;二、借原料77323.25,贷应交税费--应交增值税--进项税77323.25 三、1、借原料205187.86-77323025,贷应交税费--应交增值税--进项税205187.86-77323.25呢?为什么?
1/841
2018-06-04
未交增值账目与实际不相符 借其他应付款-其他280.11 贷应交税费-未交增值税280.11 如果不对,如何调整
3/667
2018-12-12
请问进项税、转出未交增值税,怎么算的? 我的明细账的截图,在上面 明细账上的金额和 分录答案不一致啊老师,我看出来了,分录答案里面,应交税费—应交增值税进项税额,他算的是期初贷方+本期借方发生额,这么做对吗?还是期初应该是借方,他写错了?
3/574
2016-12-01
我刚接税务工作,国税增值税应该根据哪个对应的会计科目计算申报?
1/628
2018-06-14
公司19年9月份用增值税留抵税额抵了19年7月份的增值税税款76276.78元滞纳金724.63也用留抵抵了 当时会计做的分录为 借:应交税费/增值税留抵税额 77001.41 贷:应交税费/进项税额转出 77001.41 借:应交税费/进项税额转出 76276.78 营业外支出/税收滞纳金 724.63 贷:应交税费/增值税留抵税额 770014.41 2020年3月发现增值税进项税额转出里有余额724.63元 请问这么做分录对么 该怎么调?
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2020-03-04
发生金税盘抵免增值税,但是当月没有销项和进项,应交增值税在借方,需要转出来吗?还是不管就这样放着?
1/703
2019-02-15
老师,我们上月又非贸付汇,代缴了增值税,这个月是不是纳税申报要申报一下,还是说非贸付汇的当月就已经当抵扣了增值税
1/1629
2020-06-11
增值税申报表,进项税填表二里,不是自动提取吗?总表的销项税额再哪个栏目里?
1/1444
2020-08-04
我公司这几个月未营业,没有销项发票,为避免倒挂,所有进项税票未认证,先将税额计入:应交税费-待认证进项税额 科目, 现在申报6月份增值税,是不是要在《增值税一般纳税人申报》一列,《增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细) 》表中,将已经入账但是没有认证的数据填写?
1/419
2020-07-14
报废固定资产应转出增值税进项税额,怎么编分录
1/3227
2019-05-26
如何理解借:应交增值税进项税额,贷:主营业务成本
7/2923
2018-09-22
新项目一般哦纳税人增值税开发阶段能一直留抵么,留到销售有销项税再抵扣??
2/964
2018-03-29
年终调整账上进项与报税系统进项差额0.02元,是不是,借管理费用0.02,借应交税费,应交增值税(进项税额)-0.02
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2022-01-18
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