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老师好,问一下,税务让补交了之前的无票收入的企业所得税,增值税用留底的抵扣完了,留底多,不用缴纳增值税,只缴纳了一部分企业所得税和附加税,入到以前年度损益调整里面了。 收入,成本,库存还需要调整吗?
1/1453
2020-02-26
老师,我们进项和销项每个月做抵扣与账务处理一致吧?如果这个月不抵扣进项发票就先不入账 这个可以吧?留作下个月抵扣
1/758
2020-07-24
已认证未抵扣的进项有抵扣期限吗? 房开企业前期没有销项,只有进项,可以一直留着进项等到交楼开发票有销项之后抵扣吗?
1/1239
2020-07-20
2019.2月去更正2018.8-2019.1月的增值税申报表进项税额,一直也有留抵不用缴纳增值税,请问更正后,改账是直接改2018.8月的账吗
1/898
2019-02-26
上个月期末
留抵税
额有18000,这个月开票销项税额6000,是不是可以不用认证发票了?这个月的税负也是0?会计分录咋做?
1/728
2018-10-30
这个月销项-进项=应交增值税100 上月留抵是10。这个月结转增值税是100还是90,城建税和教育附加是按100还是按90计提。
1/581
2018-08-02
老师,上个月开的票,这个月红冲了,上个月勾选的进项是不是会成为
留抵税
额?需要调整上月的增值税纳税申报表吗?
1/530
2023-09-27
我公司5月份购置了一个固定资产进项税160000 ,销项税额20000.以前月份没有进项税留抵。6月份税务局通知该固定资产进项税不能抵扣,6月份本公司有进项税30000.我想问问我这20000元的销项税额可以从30000元的进项税额中抵消吗
1/671
2017-06-30
一般纳税人,要开给客户100278专用发票含税金额,上个月留下来可抵进项税为4180.现在还应该到供应商那开多少含税金额回来
2/335
2019-03-23
请问个体户一般纳税人 下个月开始成为小规模纳税人 有留底进项税 ,是不是月底之前开销项发票 可以冲抵这个进项税额?
1/806
2020-05-14
老师,你好!我们公司收到税局退回的留抵退税额700万,但是账面上只有600万的应交税费-未交增值税,请我我要怎么入账呢?
2/436
2022-04-21
是零售行业,属于一般纳税人,留底税额是46.73 应交税金-376.73,下月假如有销项120可以抵多少,应交税金-376.73如何才能不为负数呢
1/752
2017-05-11
本月进项税额大于销项税额,要结转吗,是不是就不用交税呢,需要,结转到未交增值税借方表示留抵,那就是差额全部结转吗?
1/818
2019-03-28
老师你好这个余额我该怎么处理? 7.8是印花税我已经提税金? 借:主营业务收入 贷:应交税金-应花税 在这里体现出来之后会影响我留底的数 第二:我本月应该交增值税268.28,税控盘可以直减免抵扣640,但是她不让我留底,只可以有多少税抵多少,我这个余额在帐里应该怎么体现?
8/406
2022-01-10
建安建筑安装公司为一般纳税人,2021年3月取得以下收入:(1)取得新棉公司建筑安装项目(2019年2月开工)收入2000万元,选择简易计税方法。(2)取得丰顺公司建筑安装项目(2020年4月开工)收入1500万元。(3)取得立新大厦安装项目收入(甲供工程)500万元,选择简易计税方法。(4)取得销售材料收入200万元。(5)取得销售2016年2月购置的办公楼收入3000万元,选择简易计税方法。若该公司当月进项税额为420万元,期初无
留抵税
额。那么,公司应如何缴纳增值税?
1/341
2022-11-09
请问公司今年交了280的开票服务费,因本公司还有
留抵税
额,这个280可以这样帐务处理吗?发生时贷管理费用贷银行存款。增值税申报的时候这个280的信息照填,但实际帐务处理就做一笔,等什么时候公司有销售了用完了留底的进项时,就可以再做一笔,借应交税金-应交增值税(减免额) 贷管理费用,这样操作是不否可行?
2/1944
2020-03-02
3.建安建筑安装公司为一般纳税人,2021年3月取得以下收入: (1)取得新棉公司建筑安装项目(2019年2月开工)收入2000万元,选择简易计税方法。 (2)取得丰顺公司建筑安装项目(2020年4月开工)收入1500万元。 (3)取得立新大厦安装项目收入(甲供工程)500万元,选择简易计税方法。 (4)取得销售材料收入200万元。 (5)取得销售2016年2月购置的办公楼收入3000万元,选择简易计税方法。 若该公司当月进项税额为420万元,期初无
留抵税
额。那么,公司应如何缴纳增值税?
2/492
2022-11-14
公司12月份有进项税7790.33,销项税:5056.34,12月不交增值税,进项税下期留底还有2733.99,这样的话销项税和进项税互相抵扣怎么做会计科目
1/325
2019-03-01
增值税申报表(一般纳税人适用)的上期
留抵税
额应该是要和上月底账上的应交税费-应交增值税-进项税额的金额保持一致是吧
5/1908
2017-06-24
老师,我上期有留底税额,这期需要把留底的进项税转入未交增值税吗?
2/725
2020-07-21
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