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老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,这样做的分录对吗
1/438
2023-03-24
老师,想问一个问题,城建,附加,地方附加是根据增值税计算交纳的吗?如果是小规模,现在三个月10万之内可以免交增值税,那城建,附加这些还要再计算交纳吗?
1/261
2019-05-24
是刚刚问小规模增值税计提的,那做到应交税金-应交增值税里,那以后季度如果小于30万不用交增税也是做在这个科目里吗?因为一个季度有三个月,如果前两个月是减免的,最后一个月是超过30万的,那是不是前两个月也人全额增税?
1/344
2017-07-11
昨天听小规模增值税申报课的时候,老师说疫情免税情况下账务处理是借:银行存款,贷:收入,不用通过应交税费-应交增值税科目,原因是免税就是不仅免增值税所得税也免了,我不太懂,既然计入了收入不就要交企业所得税吗,为什么说免了?
1/457
2020-12-04
这个季度增值税 是七月份缴纳 那我是不是借 应交税费 小规模应交增值税 贷 银行存款 那这个季度做账附加税怎么办?是七月缴纳增值税做分录的时候一起计提再缴纳 还是这个季度先计提附加税
1/1389
2020-07-15
题目: 3月31日,月末结转增值税 为什么答案是 分录: 借:库存现金 43219.14 贷:应交税费-未交增值税 43219.14
1/731
2019-05-09
老师请问处置公司用过的货车,总共收到63800元,没有开票。公司小规模纳税人,在电子税务局申报的时候,是在第8行(其中:其他增值税发票不含税销售额) 这里填吗? 会计分录是这样吗? 借:银行存款 63800 贷:固定资产清理——货车 63168.32 应交税费-应交增值税(销项) 631.68
11/98
2024-01-15
老师,我们是小规模,我们海南这个月是24号前提交报表,比较我们这个季度收入40万,增值税免2个点,那我这个月计提增值税是按3个点计提吗,6月,借,银存40万,贷收入38.8万,应交税费-应交增值税1.2万,7月份,借,应交税费-增值税,1.2万,贷营业外收入0.8万,银存0.4万,对吗,还有附加税也是减半了,是不是也同样要按正常先提,下个月免得那部分转营业外收入?谢谢老师
3/630
2020-07-19
借:应收账款3300000贷:应交税费-应交增值税379646.1贷:工程结算2920353.9问题已经缴纳增值税238758.3 抵扣有效税额140887.8
1/665
2020-11-01
去年年末,把所有应交税费的明细,科目余额都转入了未交增值税借方,然后今年一月进项加上去年留底还是需要缴税,是不是先要把未交的借方余额转入应交税费的进项再计提增值税
1/725
2022-02-09
增值税结转怎么走 月底 进项数跟销项一对 销项减进项 如果销项大于进项说明我们存在未交增值税 然后呢? 借:应交税费-未交增值税 2800 贷:银行存款 2700 应交税费-预交增值税100 是这个意思吗 然后下一步转到哪里 分录怎么走
1/580
2020-05-06
我们之前的会计缴纳增值税时做的分录是借:应交税费-已交增值税,贷:银行存款,一直没有计提,现在应交税费-已交增值税借方科目有20万,老板想把这科目调平,请问该怎么调呢?
1/834
2019-09-03
这里怎么只有借方,没有贷方?可以写借应交税费应交增值税减免 贷管理费用么?
2/799
2022-03-08
老师你好!金税盘及维护费抵增值税时我是这样做的会计分录: 借:应交税费/减免税款490,贷:管理费用/金税盘抵税—490; 借:应交税费/减免税款330,贷:管理费用/维护费抵减330。后来又做了减免税款调整,具体分录是: 借:应交税费/未交增值税820,贷:应交税费/减免税款820, 又将减免税款转入未交增值税中借:应交税费/应交增值税/销项税额820,贷:应交税费/未交增值税820,按说没有余额了,但是我的应交增值税贷方还有820,如何处理?谢谢老师!小规模企业!
1/1119
2020-01-08
我公司是一家小规模纳税人,请问每个月要不要做:应交税费—应交增值税?如果做应交税费—应交增值税如何结转?
1/444
2022-03-30
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
1/1291
2021-11-11
您好,房地产企业只有预交的增值税,增值税正常申报时没有税款,还需要交附加税吗
1/1092
2019-06-10
减免增值税的会计发分录 ,借:应交税金-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 是这样吗?
4/1201
2018-09-17
借:应交税金 - 应交增值税 - 已交税金<br>贷 :应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 这个分录是什么意思,然后我想问下,我这月进项税额和销项税额都结转好了,有留底不需要交税,那接下来这个月的一笔分录是做所得税的计提吗?先过账还是先计提,计提是金蝶软件可以自动生成,还是自己要算?七八月才建账,9月份才产生的销售
1/880
2020-10-11
老师,问下进项税没有认证放应交税金-待认证进项税额,认证了是不是转到应交税费-应交增值税(进项税额),对吗
4/707
2018-12-18
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