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老师,资产减值损失和存货跌价准备属于什么科目,增加记借还是贷
1/698
2022-04-10
老师 土地使用税也可以这样记不。借:税金及附加——印花税 贷:银行存款
1/217
2023-04-06
内部往来借方是负数,登记明细帐的时候,是写在内部往来的贷方吗,
1/3339
2018-09-14
备抵科目都是借表示减少,贷表示增加!做分录时,需要用红笔记录吗?
1/779
2018-08-21
先收到收据后收到发票记借其他应付款贷库存现金的缘由是什么
1/1159
2015-11-26
员工报销一定要过往来科目吗?可不可以直接借记费用,贷银行存款?
1/3293
2020-07-22
老师 汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗?
1/892
2022-04-07
老师原材料中有一张记账凭证红冲,之后做科目汇总表时原材料借10000贷应付账款10000,生产成本借10000,贷原材料10000,之后原材料科目中的红冲都要减去吗?还有生产成本的红冲也要用总数减去10000吗?
2/1543
2020-06-17
我们超市是一般纳税人,收到联营户发票结账。我这样做对吗?例如:收到发票含税1000,进项税115.04。借:库存-代销商品884.96,借进项税115.04,贷:应付账款1000。销售,借:银行存款1100,贷:主营业务收入973.45,贷:销项税额126.55。结转成本,借:主营业务成本884.96,贷:库存-代销商品884.96。付给联营户款时,借:应付账款1000,贷:合同扣点100,贷银行存款900
1/681
2020-10-31
回复:借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品 贷;预付账款, 这是刚才帮回复的,货还没收完,发票已经开完了,
3/696
2017-06-08
企业给员工午餐补助以什么方式入账呢,做账时 借 管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行吗
1/666
2017-03-30
借 原材料 贷 应付账款 借 主营业收入 贷 应收账款 请问这两笔没有关系的业务可以坐做在一张凭证上吗?
2/851
2016-07-24
之前的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应付账款-某某公司 借:应收账款-某某公司 贷应交税费-销项税额
1/914
2017-06-19
老师好,购买原材料,没有付款 借 原材料 贷 应付账款 暂估 付了款 借 应付账款 暂估 贷 银行存款 分录对不对?
3/1093
2020-06-08
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 实际确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入
2/3574
2019-11-26
支付生产车间租金分录支付时借:预付账款,贷银行存款,摊销时借制造费用-租金,贷预付账款租赁费吗
1/2608
2020-04-02
老师,你好,做了,借:应付帐款 贷:银行存款, 应付账款从哪里转出?是不是还要做一个借;原材料,贷:应付账款
2/1182
2016-02-23
跟其它公司的往来上面,我登记的是应付的贷方,厂家登记的是借方负数,总公司要求调到借方负数,我如何调整,摘要怎么写呢
1/719
2017-12-30
资产负债表中为什么预付账款根据预付账款借方和应付账款的借方填列,应付账款根据预付账款的贷方和应付账款的贷方填列
4/2837
2020-06-17
老师,代理记账会计之前把所有提供服务的分录写成,借应收,贷主收 贷应交税费_未交增值税,我需要怎么调整成应交税费_应交增值税呢?
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2022-09-26
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