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购入服务器作为载体,然后加上技术服务费后整体卖出,那么购入时可以直接入研发成本吗?整体卖出去,直接入主营业务收入吗?
7/302
2024-04-29
老师,施工企业 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 为啥不确认税款
1/601
2019-10-29
你好老师, 我们新公司生产企业,现在公司没建筑好,我外购成品刀,直接卖给客户,我开出去的发票未税金额就是主营业务收入, 主营业务成本就是采购未税的金额。 没有生产,现在有4个员工开资,这四个人有一个是清洁工,那三个员工是办公室人员, 这四个人的工资计入那里,
1/367
2021-11-29
建筑行业,借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入 是怎么结转过来的?详细分录怎么写
1/627
2019-09-18
老师,个人独资企业,开出咨询费普通,记主营业务收入,那营业业务成本怎么结转
1/1006
2019-11-29
老师,您好,我们是物业公司,就是纪检委这边要求我们物业额外的一些收入,比如电梯广告收入,快递柜收入等这些收入,只能用在小区维修,工程等方面,不能用在发放员工工资,福利,这个我们怎么给分开比较好啊!因为这些额外的收入记账也是记在主营业务收入,维修工程都记在主营业务成本里面。收入成本都走银行存款,看不出那笔钱用在了工程上,哪笔钱用在了员工工资上啊!这个我怎么做能分出来,等检查的时候能应对过去!
1/1161
2020-07-23
请教老师,我是建筑企业,如果不设置工程结算和合同毛利科目,对我的账务会有什么影响?主营业务收入减主营业务成本不就是毛利吗
1/1322
2020-05-21
老师,前期养老院收到老人入住费(开收据)已确认收入5000,4月份又让开了12000的发票,这个分录怎么做?借:预收账款 7000 借:主营业务收入5000 贷:应收账款 12000,是不是不对,预收账款7000,并没有收到,用啥分录合适
3/662
2022-05-20
下列()行业中提供的劳务收入属于其主营业务收入。 A商品流通业B施工企业C交通运输业D旅游业
3/1520
2020-06-19
物业公司,比如做6月账时,预收了第三季度7-9月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入六月的预收账款,另外,开票的这部分销项税是计税在六月交税,还是在7-9月,因为已在6月开票,是否交税在六月,这样和收入确诊时间又不统一了,怎办
7/1076
2018-10-05
我们从网上订货,钱已经交了,但供货商那边没有给我们开发票,分录,借库存商品 贷:银行存款,我们把货发给客户但是还没有到客户手里 分录,借:发出商品 贷:库存商品, 货物到达客户手里确定收入 分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应缴增值税(销项税额) 月底结转成本,借:主营业务成本 贷:发出商品 这个是供应商不给我们开票,但我们要给客户开票的情况下的账务处理,不知道对不对呢
1/610
2017-12-12
是小规模的装修公司,财务软件里不能设置一级科目,科目里面没有工程结算,这边的工程施工该怎么冲减,可以直接转到主营业务成本吗,还有主营业务收入是由哪个科目转入的呢
3/1293
2017-06-12
在对宇项股份有限公司2018年度财务报表进行审计时发现,该公司2018年度未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形式与去年相当。该公司提供的未经审计的2018年度合并财务报表附注的部分内容如表: 品名 主营业务收入 主营业务成本 17年发生额 18年发生额 17年发生额 18年发生额 X产品 40000 41000 38000 33800 Y产品 20000 20020 19000 19019 合计 60000 61020 57000 52819 要求:假定附注内容中的上年比较数均无误,找出其中存在或可能存在的不合理之处,并简要说明理由
1/789
2021-08-04
现在新上手一个农业专业合作社,销售苹果,属于自产自销的,我拿到票之后都做好了分录,现在不会结转,具体业务有:十一十二月工资80100 销售费用261326.7 管理费382700 财务费用1013.8 主营业务成本(租地费)1494400 主营业务收入 1970093.83 还有就是这两个月的临时工的劳务费将近十六万,再没了这些都怎么结转,具体结转分录是怎么做的,还没有认真听课就已经来了,很吃力没办法
1/1114
2019-01-11
技术服务类,之前账务处理为开出发票确认收入,结转对应成本。现在要求,每个月发生成本全部结转至主营业务成本,这样导致主营业务成本远远高于主营业务收入,请问各位老师这种操作是否合理?
1/680
2019-10-10
公司是电子商务公司,有种模式是购买商品返相同价值的电子券,例如:购买商品200元,返券200,账务处理:借 银行存款 贷主营业务收入,成本结转:借 主营业务成本80 贷库存商品 ,月末是不是要把券值计提呢,借:销售费用200 贷:预计负债 200,利润变成负数了,如果不对,怎么做账务处理呢
1/1006
2016-04-19
老师您好,请问这个分录有问题吗? 2020年12月1日,A公司与客户乙公司签订一项销售并安装合同,合同期限2个月,交易价格1 350万元。合同约定,当A公司履约完毕时,才能从乙公司收取全部合同金额,该设备单独售价1 000万元,安装劳务单独售价500万元。12月5日,按合同约定直接运抵乙公司指定地点,产品成本为850万元,乙公司对其验收并取得控制权,尚未发生安装费用。不考虑增值税及其他因素。A公司账务处理如下: 借:应收账款 1 350 贷:主营业务收入 1 350 借:主营业务成本 850 贷:库存商品 850
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2024-02-22
电商行业,有好几个店铺,不分商品,只分店铺的,帮我看看这样的账务处理对不对。1.销售发出商品时:借:发出商品,贷:库存商品 2.确认收货收到账时,借:应收账款-某店铺,贷:主营业务收入 -某店铺 3.结转成本 借:主营业务成本 贷:发出商品
1/1321
2018-01-05
于2019-06-11,09:10:20 发布 5次浏览 计算完工百分比,进行收入、成本的确认借:主营业务成本 借:工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工--合同成本 贷:工程施工--合同毛利,既然进行了工程结算、合同成本就是收入和成本的确认了,为何还要做个主营业务收入和主宫成本的 确认呢,这两次账务处理中的工程施工--合同毛利有什么关联呢
1/1097
2019-06-11
公司主营业务收入1000元,这笔业务发生的成本有手续费20元,计提主营业务成本时是,借:主营业务成本 20,贷:财务费用 20 吗?
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2019-12-18
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