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老师:公司收到50万商业承兑汇票,一个机电经营部转贴的现,这个经营部转了46.5万到公司公账,3.5万作为贴现费用,应该怎么做分录呢
1/252
2021-03-08
今年一月收到普通发票,我做了费用,贷现金了,可是次月收到银行回单,我忘记上月做了现金,又做了一笔借其他应收款,贷银行存款,这样其他应收款又挂了一笔。如何避免解决
1/750
2019-06-27
老师您好,有一笔分录记错了,购进原材料,贷方应该记应付票据,我记的是库存现金 ,怎么调整?谢谢老师!
1/1045
2020-02-07
老师,借应收账款,贷银行存款,这个现金流量是怎么分配 分配在哪里
1/2243
2016-12-18
成本确认是收到发票后么?然后冲减成本?如果是这样是不是为了借贷平衡,应付账款才出现在借方呀?
1/1171
2017-09-16
W公司2018年末应收票据及应收账款科目的借方余额为500万元,其中,应收账款明细账有借方余额600万元,贷方余额100万元,年末与应收账款相关的坏账准备科目的贷方余额为50万元,假设不考虑其他事项,W公司2018年资产负债表中应收账款项目的金额为( )万元。 A.400 B.450 C.550 D.600 你的答案:B 参考答案:C W公司2018年资产负债表中应收票据及应收账款项目的金额=600-50=550(万元)。 审题不太理解题目为什么不是500-50???
1/4086
2019-03-20
收到承兑汇票50万,本来应该20万,然后又用承兑汇票找回30万给他,分录怎么写,那应收票据余额是不是就不平了
1/1041
2017-10-13
公司向个人借款,用收据做凭证可以吗?
1/1513
2018-12-25
有个分录借 银行存款8000 应收账款8000 贷主营业务收入16000 现在退4000,分录怎么做
7/479
2021-07-02
客户给公司银行开了电子承兑汇票,可是贴现不了,出纳说这个银行对客户对方的银行没有额度了,这样要怎么办,到期日是10月底,那是不是如果贴现不了的话,只能10月底钱才能到账上?今天本来打算把这票据贴现出来然后付供应商货款的,那现在要怎么办,有没什么更好的办法可以解决这问题
1/1941
2018-09-05
老师,我这边收到一张住宿费的专票,在贴票的时候应该怎么贴,有抵扣联和发票联
1/3324
2020-05-12
银行往来,有备注汇兑转入,转出的,这个属于电子承兑汇票吗,是不是正常做应付应收?与应收票据无关吧
1/1492
2021-07-26
收到某公司转来的往来款是 借:其他应付款 贷:银行存款 还是 借:其他应收款 贷:银行存款
1/1873
2019-09-23
借:管理费用 12100 销售费用——工资 2700 贷:应付职工薪酬 14800 借:应付职工薪酬 14800 贷:其他应收款——社保扣款 500 贷:库存现金(或银行存款) 14300 我的总账不是其他应收款贷方500就永远挂账了
3/883
2017-06-11
老师好:食堂员工餐是公司承担一部分,员工承担一部分。 本月食堂购买菜品发票14588,员工缴费650,工资扣3889. 账务处理14588-650-3889=10499(计入管理费用-福利费) 员工缴费:借:库存现金650,贷:其他应收款650, 工资扣借:应付职工薪酬3889 贷其他应收款3889, 支付食堂采购款 借:其他应收款4539(员工缴款650+工资扣3889) 贷:库存现金4539。
7/2002
2022-06-01
老师请问:先送货,未收款:借:应收帐款;贷:发出商品;等收到款后确认收入吗:借:主营收入,借:应交税金;贷:发出商品;是这样吗
2/438
2022-03-08
贴息有两种方式。第一种就是扣除贴息款之后直接回到公户。第二种就是全款,就是我们背100的票给贴现公司,贴现公司打100款我们,然后我们再从私人账户把那个贴息款转给他们私户 为什么用第二种的比较多?好做账
1/4411
2019-09-23
老师,所得税汇算清缴,调增用不用做分录,还有在其他应付款挂账的(贴票费用没有单据)最后账怎么走?
1/1100
2019-06-18
应收职工款项的其他应收款应该计借方还是贷方?
1/912
2017-10-14
老板借给公司的钱是现金,借:库存现金,贷:其他应付款-老板。现在公司有收入了想把钱还给老板的话,可以直接从公司账户上转账给老板个人吗?借:其他应付款-老板,贷:银行存款。还是说用现金支票提备用金出来,用现金方式还给老板好呢?
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2017-08-03
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