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老师 我上个月报附加税 它自动出现计税依据(增值税),我应该在后面再选减免性质代码, 填上减免的税额。结果我就直接把计税依据得数改了 (增值税得数) 后面没填减免代码和减免税额 。最后交附加税得数没错,这样我还得该报表吗
1/1131
2021-04-19
全额抵扣的抵扣联怎么装订?是和发票一起附在凭证后面吗
3/2442
2016-12-29
汇算清缴时计算的应交所得税小于预缴数,税务局不退税,留作以后抵扣,只能抵扣所得税还是不限税种呢,不退税时,怎么做会计分录
1/1617
2017-01-23
建筑业异地开发票能不能抵扣所得税
1/718
2016-02-01
老师,请问为什么已纳消费税不得抵扣?
1/7816
2019-04-12
所得税保够税负是减免之后的应纳税税所得额还是之前?比如税负1.5%,所得税/收入=1.5%,所得税额是减免之前还是减免之后?
1/1535
2020-04-08
视同销售和进项税可以抵扣是什么区别?感觉有重叠,有分叉,我记得混的不行
1/1068
2020-07-26
月末进项税,减免税,待抵扣进项税结转分录
1/1605
2019-01-10
小规模季度未达到9万的销售定额免征增值税,那在取得收入时要计提应交税费-应交增值税,那减免时是冲营业外收入吗
1/728
2018-10-09
减免的增值税要交企业所得税么?我公司是核定征收
1/880
2017-07-14
当初管理费的进项税额抵扣了,后来税务局说不可以抵扣,这个进项税额转出的凭证怎么做
1/645
2021-09-02
房地产在预售时取得进项税票不能抵扣预缴税款,不能抵扣需要认证吗?账务怎么处理?
1/766
2021-09-26
增值税 =(不含税收入-不含税分包工程款-不含税劳务费)*税率9%-材料费进项税额13%(按差额不可抵分包部分进项,即工程款和劳务费的进项不能抵)一般纳税人(不能抵扣的进项税也正常勾选,再做转出不抵扣) =不含税收入*9%-不含税分包款*9%-不含税劳务费*9%-材料进项税13%(按全额可以抵进项,即直接销-进项税额)一般纳税人 请问我这两公式对吗但是全额跟差额的结果不就一样了吗?
5/3640
2020-03-01
不得抵扣未抵扣,改变用途可抵扣,这是什么固定资产啊,有类似的吗??
3/1084
2019-12-14
进行税额当期认证就必须抵扣吗?如果可以不抵扣,留到以后360天内抵扣,那么待认证进行税额这个科目又有什么用?
1/470
2018-04-11
2月份进项税额已经抵扣,现在有发现税票有问题,不能抵扣,账怎么调
2/390
2021-03-25
新的工资多少免征个人所得税,从什么时候开始
1/925
2019-04-08
老师,麻烦问下,A债务的豁免,征收企业所得税吗?
1/373
2022-07-26
提供运输服务取得的收入是否可以免征增值税?
1/2722
2020-07-29
种植销售花卉苗木所得税是全免还是减半征收?
2/2854
2016-07-25
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