企业结转电费,还未付款,借和贷都记什么
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2022-04-27
为了对账 在实操往来账当中 尽量用 应收账款和应付账款 比如我是销售方以银行存款付款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:银行存款 贷 应收账款 购买方 借 原材料 应交税费 增值税 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 不管是票据什么的都是尽量通过 应收账款和应付账款做
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2021-06-04
以前的旧账可以不管吗?实在太乱了。又是新手不知如何调整这些错账。比如收到货款。正确是,借银行存款,贷应收账款。前会计,全挂贷其他应付款了。支付的电信费,是有开回发票的。前会计这样做的。支付的时候借应收账款,贷银行存款。收到票时候,借管理费用电信费,贷库存现金。。。。
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2018-09-27
根据政府会计项目做专账。来拨款时,借银行存款,贷专项应付款。开支时,借专项应付款,贷银行存款。结转吋借费用或固定资产,贷营业外收入。自筹部分结转时,借费用或固定资产,贷专项应付款。开支用了两年完成后分别计入费用和资产结转。但是现在报表都不平了。特向老师求教。
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2019-08-19
公司现在准备去旅游,先付了一小部分的订金,那我是借:应付账款 贷:银行存款 还是直接就是借:管理费用-工资及福利费 贷:银行存款
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2019-08-21
借:管理费用--房租 管理费用--水费 管理费用--电费 贷:银行存款/现金,对不
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2017-06-08
老师 我们上年多做了一笔费用 借:管理费用 贷:应付账款 今天我们更正 借:应付帐款(还是应付票据及应付帐款)? 贷:以前年度损益调整
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2019-09-12
老师,您好,客户公账转一笔钱到法人名下,然后备注快递费,我能直接做两笔分录 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费 贷:其他应收款吗?
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2020-03-23
由于员工去世,有别人代领的,这个人的个税没有报,可以计入费用吗?借管理费用—工资 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 可以吗
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2021-08-06
老师好 我从工程款里扣除管理费和税款,其余的转给承包这个项目的人,怎么做账
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2019-12-27
银行扣缴保险费,一部分是个人承担的,分录怎么是借其他应付款?不是其他应收款?
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2019-08-01
以下个税手续费账务处理对吗?收到税务返,还借:银行存款 贷:其他应付款;支付给办税人员,借:其他应付款 贷:银行存款。
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2022-01-25
从G公司购入材料甲100千克,单价3元,进项税额390元,运杂费400元(不考虑税款)。签发一张已承兑的银行承兑汇票,用以支付上述价款。 分录怎么写
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2023-02-16
你好,我这边承包了一个工程,我是属于第三方承包。现在可以拨付工程款,但是需要开具发票。请问,拨付的工程款里的人工费应该怎么办?
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2019-09-02
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
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2016-01-26
请问老师,银行打款手续费是借财务费用,收到利息是贷财务费用,说是要把借方财务费用结转到贷方,结转完之后贷方是负数,这是正常的么?
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2023-03-01
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
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2016-01-26
不对吧,借 预付账款 贷银行存款,不确认当期销售费用呀
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2021-10-25
公司房租水电费的发票,是贷其他应付款还是应付账款
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2019-01-01
老师、公司买车价是284955.75、进项税额37044.25、购置税28495.58、装潢费1327.43、税额172.57、贷款193000、公司账户付款49000、法人现金支付10万多、以后还贷款每月从法人个人账户还款、分录是这么做吗? ① 借:固定资产—多用途乘用车 314778.76应交税费—进项税额 37216.82 贷:银行存款 49000 应付款—法人 109995.58 长期借款 193000 ②借:长期借款 贷:其他应付款—法人 后续还款给法人时③ 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
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2021-12-10