你好,请问中秋给员工福利费的会计分录是:借管理费用--福利费,贷银行存款就可以吗? 还是需要做在工资表里和工资一起算:借:应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费。谢谢
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2019-09-20
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:其他应付款1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
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2020-03-06
支付材料费可以直接 借:工程施工-材料费 贷:银行存款
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2021-01-04
微信上扣除的交易手续费,借财务费用,贷银行存款吗
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2018-06-05
公司开了金融贷款服务费,保险服务费应该填哪一栏
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2019-02-20
老师:社保费用入账 借管理费用 贷银行存款 这样对吗?
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2016-07-10
请问老师贷款保费是什么意思还有保费的会计分录
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2023-03-22
我公司一个项目的资金都用借款来付应付的材料费用,运费呀。 我会计分录、借:现金 。贷:短期借款 付出的,借:应收帐款。 贷;现金 这样行吗。
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2022-08-24
以前有个拓展活动付了一笔费用,会计公司做账是 借:其他应付款 贷:银行存款 如果我现在做成 借:管理费用 贷:银行存款 哪样更好呢
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2019-09-17
老师 收到个人开的技术咨询费发票3000元,要代扣个税 借 管理费用 3000 贷 银行存款 2560 应交税费-个税440 如果公司给交个税 借 管理费用 3000 贷银行存款 3000. 交个税 借 营业外支出440 贷 银行存款 440 ,这3个分录对吗
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2024-06-05
暖 暖 老师,追问次数用完,像这些就只能是在诺诺里面查询吗,有没有一个具体的各种 的税率的,就是碰到以前没接触过的就只能是在这里面查询吗
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2019-12-05
老师,2021年多计提了员工一笔差旅费,借:管理费用15000,贷:其他应付款15000当时没付款,2021年12月付款,付款的时候,借:管理费用15000贷:银行存款15000现在要怎么处理,执行小企业会计准则
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2023-03-07
A上市公司2*19年1月2日以现金3亿元自S公司购买其持有的C公司股权,并于当日向C公司董事会派出成员,主导其财务和生产经营决策。股权转让协议约定,B公司就C公司在收购完成后的经营业绩向A公司做出承诺:C公司2*19年、2*20年、2*21年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2000万元、3000万元和4000万元。如果C公司未达到承诺业绩,B公司将在C公司每一相应年度的审计报告出具后30日内,按C公司实际实现的净利润与承诺利润的差额,以现金方式对公司进行补偿。购买日,A公司根据C公司所处市场状况及行业竟争力等情况判断,预计公司能够完成承诺期利润。 2*19年,C公司实现净利润2200万元。2*20年,由于整体宏观经济形势变化,C公司实现净利润2400万元,且预期2*21年该趋势将持续,预计能够实现净利润约2600万要求
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2022-04-16
去年有笔费用不该做,当时是 借:管理费用 100000贷:其他应付款;我今年是不是做 借:管理费用 -100000 贷:其他应付-10000,借管理费用 100000 贷:以前年度损益调整
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2017-03-29
你好老师,增值税不用未交增值税,直接做借:应交税费—销项税 贷:应交税费—进项税 贷:应交税费—已交税金 借:应交税费—已交税金 贷:银行存款
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2021-07-12
老师好, 21年度有一张凭证是借:管理费用—差旅费 贷:银行存款 22年核对银行对账单时发现这张凭证是做错了,银行存款应该改为其他应收款—XX 调整凭证时,应该直接 借:银行存款 贷:其他应收款—XX 还是,原凭证红字冲销后, 借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX
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2022-06-01
我们是小规模纳税人在购买财务咨询服务的时候 我们5号先付全款 然后10号他们给了发票是不是应该5号:借 预付账款-某财务公司 贷 银行存款10号: 借 管理费用-咨询费 贷 预付账款-某财务公司还是我可以直接在五号付款的时候就借 管理费用-咨询费贷 银行存款 ?
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2018-05-09
我是一个商贸公司,购买物料然后卖出去的那种,我进物料的时候是做得,借:库存,进项,贷银行,卖出的时候合同写了运费由我司承担,我销售的时候是否是借:银行,贷:主营业务收入,贷销项-13%,同时结转库存商品,借:成本,销售费用(运费),贷:库存商品,银行转账(运费)
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2022-06-06
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
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2022-03-21
直接与会计分录借:管理费用-福利费831.3  贷:银行存款831.3
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2017-06-02