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设甲公司采用计划成本计价进行材料采购收发的核算,20×9年3月1日,“原材料”账户的余额为52 000元,“材料成本差异——原材料”账户为贷方余额1 000元,3月份验收入库的原材料计划成本为498 000元,实际成本为510 000元,3月份发出材料的计划成本为504 000元。 要求:根据上述资料,计算: (1)3月份的材料成本差异率; (2)3月份发出材料计划成本应负担的成本差异; (3)“原材料”账户的月末余额; (4)“材料成本差异——原材料”账户的月末余额(标明余额方向); (5)计算3月末结存材料的实际成本。
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2020-03-19
电费是当月交,次月开发票。当月收到收据,老师,因为是房地产公司,把预付、应付给了工程款,用其他应收款或其他应付款代替行吗?老会计居然用了应收票
1/1032
2020-01-10
工程在异地预交百分之二增值税,到底底明细记预交增值税还是已交税金,
1/1956
2017-04-11
一般纳税人简易计税项目异地预交的企业所得税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税、印花税怎么计提呢?
1/1311
2019-01-08
老师,问一下,建筑业一般纳税人异地预缴2%的增值税,以及所对应的附加税,城建税,印花税和企业所得税如何做分录,希望能详细点。
1/1061
2020-05-21
我们按照合同公司名称和工程施工地,甲方说不行更按照公司地址开发票。我说不可以必须按照合同工程发生地名填写。他说不行,必须按照他的要求开地址或者空着。我和甲方无法沟通怎么办
1/11
2023-06-02
那把它改成其他应收款行不行,虽然没认证,但是银行存款发生了,帐不好做
1/549
2017-04-06
您好,我想问一下,就是有一家公司他是兼营行为,然后他给来他那里的顾客提供咖啡,那他的那个咖啡适用的增值税税率是多少呀?
1/573
2021-11-09
你好,我这里是房地产开发企业,土地增值税预交的话是计入什么科目呢?我看之前的会计是直接计入了应交税费-土地增值税科目,并没有先计提
1/1805
2019-06-24
甲公司2012年度实现利润总额10 000万元,适用的所得税税率为25%;预计未来期间适用的所得税税率不会发生变化,假定未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。甲公司2012年度发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定存在差异的有: (1)某批外购存货年初、年末借方余额分别为9 900万元和9 000万元,相关递延所得税资产年初余额为235万元,该批存货跌价准备年初、年末贷方余额分别为940万元和880万元,当年转回存货跌价准备60万元。税法规定,该笔准备金在计算应纳税所得额时不包括在内。 (2)某项外购固定资产当年计提的折旧为1 200万元,未计提固定资
1/3120
2020-08-27
因执行委托采购而产生的采购行为是否需要交印花税
1/696
2019-11-18
5.YU公司为增值税小规模纳税人,适用税率为 3%。原材料收发按计划成本计价核算。 Jo料单位计划成本100元。月初“原材料J材料”科目余额为10000元,“材料成本差异-J材料”科目余额为贷方100元,“材料采购-J材料”科目余额为20000元。本月发生如下经济业务:
1/1504
2022-04-28
在异地工程时,预缴了一部分企业所得税,企业所得税这一部分可以在申报时减去吗?
5/2421
2017-07-06
老师你好!建筑施工因为工地项目发生的业务招待费该怎么做会计分录?
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2022-04-12
1.甲公司为增值税一般纳税人,适用的税率为13%。2019年8月1日, 甲公司购入一条需要安装的生产线,取得的增值税专用发票上注明的生产线价款为1 030 万元,增值税额为133.9万元;发生包装费4万元,款项均已银行存款支付。甲公司自8月2日以自营方式安装该生产线,安装期间领用生产用原材料实际成本为11.8万元,发生安装工人工资5万元。
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2021-01-06
房地产开发项目,国税发2009 31号文规定:土地成本,一般按占地面积法进行分配。土地成本是指土地出让金加上契税的总和吗?
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2023-12-30
老师,我们收到承兑汇票,用其它私企给我们贴现,这个行为税法是允许的吧?
1/396
2023-01-01
电梯生产厂家销售电梯,电梯公司安装费按简易计税3%计税,现请外地安装公司来当地进行安装,安装公司需开外经证,咨询下,安装公司需在工程所在地税务代开发票还是由安装公司自行开具发票缴税。二、比如电梯生产厂收取客户安装费6万,安装公司开安装费4万,电梯厂家是按差额2万元缴税吗?
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2019-09-05
老师你好!建筑施工因为工地项目发生的业务招待费该怎么做会计分录?
1/1054
2023-03-13
建筑企业异地预缴企业所得税和个税能扣除分包款后的金额预缴吗
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2019-08-27
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