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适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额销售额部分填写在附列资料对应栏次中
1/1133
2021-10-13
老师,我公司是房地产企业,一般纳税人,没有销售收入,发生有预收售房款,发生有预交增值税业务,账面显示;应交税费_应交增值税_进项税额 (借方余额300);应交税费_应交增值税_减免税款 (借方余额);应交税费_预交增值税 (借方余额);应交税费_待认证进项税额 (借方余额);应交税费_应交城市维护建设税 (贷方余额);应交税费_应交土地增值税 (贷方余额);等 税局通知,将 增值税进项留抵税额 抵减 预交增值税未交的部分 的账务处理 税局通知上说,本次抵减预交增值税280元,本次抵减滞纳金20元。老师,用增值税进项留抵税额 抵减 预交增值税未交的部分 的会计分录怎么做?
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2023-08-16
首次购买税控设备抵减,允许在增值税应纳税额中全额抵减不就是相当于进项抵减应缴纳的税吗?为什么有说税控设备产生的费用不是完全作为进项税抵减呢?
1/897
2019-11-23
老师,您好! 我是小规模纳税人,客户(一般纳税人)给我开了一张专用发票,我能否拿这张专用发票入账,抵扣企业所得税应纳税所得额?谢谢!
1/912
2019-04-28
一般纳税人,有留抵税额,增值税填报不用交税,附加税应该怎么填?
3/961
2021-07-14
对于小规模纳税人的年应纳税所得额没有超过100万元的部分,是可以享受减按25%计入应纳税所得额,同时企业所得税按照20%税率缴纳,综合计算下来企业所得税的税负是2.5%。这句话怎么理解?能不能举个例子
1/350
2022-04-12
第一季度1、收入总额是:352882.20元,2、成本费用是292882.20元,3、利润总额是60000元,4.、弥补亏损是0,5企业合伙人是0,6.投资者减除费用怎么算?7.应税所得率%?8.应纳税所得额?9.税率%?10.速算扣除数?11.应纳税额?就上述数据帮我解答下面的问号,
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2019-04-07
某居民企业2018年自行计算的应纳税所得额为70万元,销售收入为500万元。经税务机关审核,发现以下事项未进行纳税调整: (4)投资收益50万元为国外子公司分回的利润,国外适用税率为20%。该企业直接将50万元计入应纳税所得额。 问题:该企业2018年度应缴纳的企业所得税如何计算?
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2020-03-01
小规模纳税人是按营业收入的0.1确定的应纳税所得额,请问营业收入是不含增值税的收入吗?
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2016-09-06
在计算应纳税所得额时,不得税前扣除支出包括但不限于:(1)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(2)税收滞纳金;(3)罚金、罚款和被没收财物的损失,不包括银行罚息;(4)企业之间支付的管理费。我想问一下,为什么不包括银行罚息?
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2021-05-14
甲公司为全国知名高档化妆品生产公司,预计2019年销售收入规模达到8000万元,其日常涉及经营业务如下: 甲公司为我国居民企业,预计本年将实现盈利3000万元。本年年初,准备在深圳设立分支机构乙公司。预计乙公司在设立之后最初两年会亏损,第一年亏损400万元,第二年亏损100万元,以后每年盈利600万元,有效期为8年,折现率为10%,假设甲公司今后每年可实现盈利3000万元,且甲公司与乙公司均无企业所得税纳税调整事项,即盈利额等于应纳税所得额。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。 提示:每个板块的筹划思路可为:税法依据——筹划思路——筹划方案(前后对比)——结论(包含可行性风险性)
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2019-12-18
老师,上月税控盘统计出的销项税额和电子税务局报税时缴纳的销项税额有0.08的差额,应该怎样做分录?
1/1513
2019-11-25
老师 我公司是劳务派遣小规模纳税人 我想知道小规模纳税人 差额纳税 全额纳税税率多少 一般纳税人差额纳税全额纳税税率分别多少
1/1973
2019-08-12
我是小规模的,本季度没有超过30万,我开了一张发票合计是50000元,税是495.05元,我想问一下这495.05元税是减免的,可在申报企业所得税季度报的时候,这个495.05元不是应纳所得税额,减免所得税额也不是这个495.05元,麻烦老师解释一下,可以吗?
1/916
2020-04-07
您好,最新政策,利润总额小于100万,所得税额应该减按25%,按20%的税率缴纳企业所得税? 一般纳税人所得税还是法定税率25%???
6/5010
2019-06-22
结转税金:借:应交税费-应交增值税—销项税额 23152.65 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 17094.43 应交税费-待认证进项税额 3916.79 应交税费-未交增值税 2141.43 这个分录的进项税额的金额不知道怎么来的,我看了发票上的进项我全部加起来金额 不对,容纳后这个待认证的进项税额我也不知道怎么来的,这个分录为什么会有待认证进项税额啊
4/233
2024-03-12
老师,企业所得税按照季度实际利润额预缴有困难的,可以按照上一纳税年度应纳税所得额季度平均额预缴,这个在实务申报中怎么操作?我平时都是按照财务报表申报的实际利润额预缴的。
3/593
2022-02-10
原增值税纳税人的期末留底税额不能抵扣应税服务的销项税吗
1/781
2016-12-03
小规模纳税人,收到收入时,分录 借:银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税;那么当这个增值税低于3万呢,然后实际缴纳金额也为0. 那实际缴纳增值税的时候需要做分录吗,。难道让 “应交税费-应交增值税”这个科目上的金额一直挂在那里吗
1/581
2017-08-02
老师您好,请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%,增值税申报表一按适用税率销售额50万,其中应税货物销售额,应税劳务销售额,这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
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2022-02-18
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