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使用工会经费也要通过应付职工薪酬去转吗,应付职工薪酬不是公司福利吗 工会福利和公司福利是分开核算的吧?工会经费必须交吗?没有工会组织也要交吗?
1/2217
2021-04-01
老师,我想问一下,工会经费的计算基数包不包含五险一金呀,我看说是应付职工薪酬的贷方发生额
3/838
2023-10-06
请教老师,由于前期 其他客观原因喊供应商多开了发票,借:固定资产 贷:应付账款。后来清理往来账时,对供应商的应付款按实际支付,所以要求按实际调账。那就只能按原分录对冲:借:应付账款 贷:固定资产。这样会有什么风险吗 请问这样有风险么
3/713
2020-01-10
收入投资工程款,借:银行存款 贷:实收资本那支付分红时应如何入账?
1/1065
2018-06-26
老师,关于职工教育经费的会计分录是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工教育经费 借:应付职工薪酬——职工教育经费 贷:银行存款 对吧?这个不算入员工工资薪金计算个税,只是从应付职工薪酬这个科目过度一下的对吧?
1/576
2023-03-29
公司代扣代缴的个人所得税可在企业所得税前扣除吗 计提时: 借:管理费用 贷:应付工资 发放时: 借:应付工资 贷:银行存款 其他应付款-扣缴个人所得税 这算扣缴的个人所得税需要做纳税调增吗?
1/1214
2019-06-05
老师好,资产负债表上面的应付职工薪酬为什么这么高,应付未付的金额没有这么大,这个从哪里查,怎么处理?
1/1827
2018-12-10
计提工资只写上面的那笔分录,行吗? 下面的那笔分录可不可以在支付时再写, 借:应付职工薪酬-职工工资 77360 贷:其他应收款-社保费 8122.8 -住房公积金 3868 应交税费-应交增值税-个人所得税 51.08 银行存款-某某支行 65318.12
1/749
2022-02-20
你好,老师。我同事为什么计提工资时,不直接计入应付职工薪酬-职工工资科目23975.52元,而是把贷方拆分了2个科目,贷方还有个应交税费-应交个人所得税52.8。
3/799
2019-08-23
工会经费,计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时,是借银行存款,贷 应付职工薪酬-工会,那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
2/100
2023-07-10
通过人事外包协议,由第三方服务公司代付员工工资和社保公积金个税,开劳务和服务发票。这种税务上有风险。支付款项分录怎么做?要分别冲应付职工薪酬工资和社保?还是全部冲工资即可?
3/1461
2022-03-01
工资里面个人所承担的那部分,应记到其他应付账款呢?还是其他应收账款呢?
1/595
2016-10-14
工资 只有一种进管理费用科目,这种情况下是不是计提的管理费用工资跟应付职付薪酬要对的上才是呢,中间做过笔红冲,现在全年累计数应付职工薪酬的数比计提的管理费用工资就多出了我冲红的这个数,这样对吗
1/264
2022-05-13
申请延期缴纳税款其中一个申请条件: 当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。 请问,若公司应支付职工工资、社会保险的金额是20万,但是货币余额只有15万,不够付 这种情况还可以办理延期吗?
1/1581
2020-11-17
专项应付款贷营业外收入,这个怎么区分明细?比如哪些是付工资,哪些是付货款的?
3/1302
2021-10-09
本月发上月工资,本月交本月社保,正确的是不是工资和社保部分都计提,都通过应付职工薪酬科目来流转。这样的话,应付职工薪酬这个科目也就包含了企业承担社保的这一部分,年度汇算清缴时,工资薪金支出是不是就是应付职工薪酬的累计数(包含企业承担社保的这一部分)
1/2042
2019-09-03
公司账户钱不够,老板给了现金,用现金发工资。能不能这样做账,谢谢老师。借:库存现金 贷:其他应付款—老板(附上收款收据) ;发放工资:借:应付职工薪酬 贷:库存现金
1/3390
2018-12-21
请问老师,就是,之前就是开票的时候挂了应付账款,之后对方把这笔工程款打过来了,公司这次又收了对方预付的工程款,还没有开票,我能继续挂在应付科目吗?还是要挂预收?
1/525
2019-05-23
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
1/2031
2017-08-28
老师,开给我单位的劳务费发票由经办人报销。入账是:借:费用.贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款~员工。缴纳的个税如果是由报销的个人承担要怎么入账呢?
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2019-09-10
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