老师,小规模劳务派遣差额开票,如果收入贷方有个应交税费――应交增值税3000,借方成本有个应交税费――应交增值税2000,这样的话期末要不要做个增值税的结转
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2019-06-20
没有需要交增值税先不填写这个,那这个分录要做进去吗?还是等以后有交增值税抵减了再做这个分录?  借:应交税费——应交增值税(减免税款)480借:管理费用 -480
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2018-10-13
老师,之前缴纳增值税做的分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷;银行存款,检查科目的时候发现,这些增值税2020年都已经交了,但这个余额4371.28应该怎么平?
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2021-03-18
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
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2020-01-02
您好,请问建安行业预交税款 当期实际要交税但是不抵减预交款,可以吗
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2020-06-24
小规模纳税人去税务局代开了专票,做账的时候怎样确认收入?是应交税费-应交增值税(销项税)吗?小规模纳税人自开的发票,确认收入是应交税费-应交增值税吗?还是应交税费-应交增值税(销项税)呢?
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2017-05-17
请问:增值税税控服务费抵减增值税的会计科目最终是“冲减管理费用”还是“其他收益”? 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:?
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2020-07-08
借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费―应交增值税 借应交增值税 贷银行存款 这样分录就做完了吗?增值税这一块的还用做什么分录吗?
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2019-05-05
老师你好,什么时候会用到这个会计分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额
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2017-07-31
你好老师,我去年有笔账做错了,当时做的是 借:制造费用 351.68 应交税费-应交增值税-进项税费 68.32 贷:应付账款 420 实际应该是借:制造费用 398.23 应交税费-应交增值税-进项税额 51.77 贷:应付账款 450 我的问题是我今年怎么处理这笔账呢?
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2021-03-11
转出未交增值税月末借方余额480元,纳税申报表应交增值税28元,差额应该怎么调整?
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2022-04-08
你好,我是咨询服务的个体户,我现在每月普通开票不超过15万,是不是可以免交增值税。后期要不要补交什么税了?
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2021-06-22
请问我这个月只有销项税,没有进项税,我计提借:应交税费-增值税(销项税),贷未交增值税;缴纳时,借未交增值税,贷银行存款,出现了借方余额,请问怎么平账?
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2019-07-13
小规模纳税人,45万以内是免增值税,那除了增值税还交什么税?个人所得税吗?那一个季度假如开了20万,增值税免了之后还交什么税?交多少?怎么算?
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2022-07-20
房地产企业简易征收,收到预收款,应预交的增值税=预收款/(1+5%)*3%,预交的土地增值税的计税依据是预收款/(1+5%),还是预收款-预交增值税?
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2019-05-17
去年已经认证的发票今年要转出交增值税,分录怎么做借:利润分配未分配利润 贷:应交增值税-进项税额转出?然后借:未交增值税贷:现金??
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2017-07-14
老师,增值税交了2117.24,那城建税要交多少
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2020-01-16
那就是只交企业所得税不用交增值税?
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2016-08-14
可以先交附加税增值税迟点交可以吗?
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2019-09-18
补交增值税怎么做分录
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2021-11-09