企业生产车间管理人员使用转账支票购买办公用品2000元,会计人员在填制记账凭证时发生错误,并根据错误的记账凭证登记的账簿,其记账的会计分录为,借管理费用2000,贷银行存款2000 一请指出错在哪里?二请选择正确的更正方法进行更正
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2020-07-07
公司去年底开了张发票,款项未收到,代理记账公司帮我们做账时借方做成库存现金,贷方主营业务收入 应交税金-销项本公司可以免税,借方应交税金-销项 贷方营业外收入,去年申报表国税已按这个申报,今年1月底对方公司把发票款项打到对公账户了,再我怎么处理这笔业务,代理记账去年借方库存现金就做错了
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2019-03-19
分公司,总公司日常单独记账两套账 报税,现在要合并成一套账 因为其中一个要注销 ,内部往来款有 代收代付的 合并该怎么做分录 抵消的分录怎么做 比如 总公司账套 借银行存款 贷其他应付款-分公司 分公司账套 借其他应收款-总公司 贷应收账款
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2022-03-10
这个账本的过次页借方登记的余额是借方的发生额吗?别管这张上有哪几个月份的?
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2017-12-22
以前年度的账记错了。 2019年。 借:应收账款-A公司 (这个应该是应收账款-B公司) 53000 贷:主营业务收入 50000 应交税费-应交增值税(销)3000 2020年我发现记错了,我要怎么办。 可以直接冲销吗? 借:应收账款-A公司 -53000 贷:主营业务收入 -5000 应交税费-应交增值税(销)-3000 借:应收账款-B公司 53000 贷:主营业务收入 50000 应交税费-应交增值税(销)3000 可是涉及到了主营业务收入,能这样做吗?如果不能,应该怎么做?
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2020-11-12
销售行业,那个采购是借:库存商品 贷:应付账款。销售是:借:银行存款 贷 :库存商品,贷:库存商品进销差价对吗
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2017-07-11
老师您好我想问一下取得事业收入时怎么记双分录。 例如:财务会计借:银行存款109贷:事业收入100 应交增值税9 预算会计那边怎么记账?
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2019-08-20
老师,您好!请问老板垫付的钱,由员工去购买办公用品。是借记管理费用,贷记其他应付款。做账时原始凭证只需附上发票吗?还用附上收据吗?
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2022-03-21
老师你好,金马商贸筹建期的现金日记账和银行日记账怎么看不懂,长期借款150万,短期借款80万,怎么没在银行日记账上提现,是怎么回事?
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2018-03-22
支付给其他公司的费用,支付的时候,是做的借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是做的借:借:销售费用 贷:预付账款 现在不用这费用了,还有余额,对方公司退回来了,是不是直接做成:借:银行存款,贷:预付账款?
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2021-03-05
老师,银行结息怎么入账?财务费用负数,借贷不平衡, 例:贷 银行存款 10.55 借:财务费用 -10.55
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2021-07-12
现在钱打给个人 个人打给销货方 这样 借个人 贷银行存款 借应付账款 贷个人行吗
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2016-11-28
借 原材料 40 000 贷 银行存款 40 000 借 原材料 20 000 贷 应付账款 20 000 组成复合会计分录
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2021-11-10
我写的分录是借:管理费用;贷其他应付款对吗?老师,还是借:预付账款;贷其他应付款
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2016-07-05
收回应收账款60万,不是借银行,贷应收账款?
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2021-04-27
什么时候借:应付账款_公司贷:应收账款_公司
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2019-06-19
借 管理费用 贷 应收账款 有这种账务处理吗
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2016-04-13
应收账款在那方是账算平了,借方还是贷方
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2020-04-30
工地先前预付板房款,我记的会计分录是:借:预付账款 贷:内部往来(公司代付二②板房进场后是不是:借:临时设施 贷:预付账款 附件需不需要入库单和出库单呢?客户送来的发票我是附在哪一笔会计分录?
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2020-05-06
客户付给我的承兑汇票我借:应收票据 贷:应收账款 ,后我付给我自己的供应商,那我现在知道了应该是借:应付账款 贷:应收票据 减少才对。但我之前理解错了全记在了应付票据里了,我如何调整才行呢?
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2018-07-10