供应商开来原材料发票,12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账?还是可以等到1月再直接入账并抵扣
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2018-12-29
因B公司欠A公司货款,由于A公司不能开具发票但已挂往来,现委托C公司代收货款,C是A公司的原料供应商,如何做账务处理?
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2018-11-14
老师,请问一下,一般纳税人给供应商开发票,发票类型为日用百货,税点是多少呢?
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2020-04-12
公司收到供应商开回来的4张发票,发票上没有盖发票专用章,发票没有盖章是不是不合法?不能税前抵扣?
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2017-05-09
老师,我们公司准备在京东淘宝这类的网站上卖产品,属于第三方供应商,我不知道表达的对不对,大概意思就是客户在京东淘宝下单,钱支付给京东淘宝,我们开发票给客户,京东淘宝扣除服务费后,把余额打到我们公户,扣除的服务费我们会受到对应的发票。 老师,整个过程的分录是怎样的?从发货到最后收钱做收入跟成本;还有就是发票抬头是开给客户的,但是钱又是从京东淘宝打过来,属于三流不一致吗?会不会有问题?需要怎样做?
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2019-10-09
公司是生产型企业,原先采购负责与供应商对账,对好账发票与送货单交财务,财务部再审核,现在改革,要求对账转到财务部直接与供应商对账,100来家供应商,光单据就很多家,有什么好方法可以提供吗?
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2018-08-27
16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
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2017-06-02
供应商给我们开票,他开票的内容和我们对账的不一致,但是这张票我们已经认证了,现在是要我们提供红字发票申请单,他们开一个红字发票和一个正确的吗?这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
,我司2月有一批进口货物,当月进项比对成功,并销售。7月客户公司反应产品不良,产品由客户公司废弃,我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款,不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗?
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2019-07-23
老师好,请问我公司今年发生几笔出口业务,均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入,未向供应商支付全部货款,暂时未取得相应进项发票,需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可,今年先预估购货成本报税,可以将未开具的进项发票金额作为成本,请问这个说法和操作是可行的吗?
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2019-12-28
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为:客户—我司-供应商 ,我司给客户开的维修费发票为5万,供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入,借:银行 贷:其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本,计什么科目?
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2021-09-27
老师:我们从供应商处采购一批材料入库180000万,但是对方给我们优惠了1万,支付17万,怎么做呢(现金支付的,没有发票)
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2015-11-12
供应商开的发票与实际单价不符 销售出去,怎么结转成本jQuery111306067491534910503_1508399321106???
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2017-10-19
供应商提前给我们家来了发票,我要怎么把费用分摊到以后的月份?分录要怎么做
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2019-10-23
老师 我们入库采取的应付账款暂估 收到发票在冲暂估 转入货款 如果供货商把发票开超了 为什么货款不会付超
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2018-02-06
你好,请问,供应商提供一个产品,我们在客户现场发现货品有问题报废了,然后扣了供应商一部分钱,请问这个会计分录如何做?开给客户发票已经开过去了,成本也出了
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2019-09-02
请问6月发现上年有30多万成本票供应商把我司的税号尾号少开了一个,6月供应商红冲了上年开错的并开了正确的发票给我们,那去年这3O多万现在要去汇算清缴调增吗?
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2023-07-14
购买固定资产已入账,后供应商退回一点货款,发票也退回给他们了,固定资产的账面应该怎么调整过来呢
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2018-09-25
老师,您好,我们是食品有限公司的,以加工鸡肉产品为主,我们的供应商么合作社开来零税率毛鸡发票,可以抵扣么
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2019-09-26
收到供应商送来的原材料,只收到对方的送货单,没有发票,请问如何入帐呢?
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2020-06-02