老师,长投的对联营企业的支付的审计费,评估费要计入初始投资成本里吗?
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2019-07-31
老师,年审,会计师事务所让我们给商家寄询证函,是打印一份还是两份寄给商家呢?
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2022-03-31
你好,老师,我想问一下,会计在做账的时候没有领导的审批单能否正常入账?由于现在走了网络审批,需不需将网上审批单打印出来?
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2019-06-06
合同上工程价款结算办法:本工程不预付工程款,工程竣工验收合格后办理决算、决算审计,再按审计定案价款的97%支付工程价,余款3%作为质保金在保修期(一年)结束后无质量问题15日内一次性无息付清。这句话描述可有问题
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2019-10-30
老师您好,请教审计的问题,“财务报表审计的目的是改善财务报表的质量或内涵,增强预期使用者对财务报表的信赖程度,不能消除使用财务报表的信息风险。”请问最后一句“不能消除使用财务报表的信息风险”怎么理解,谢谢您。
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2020-05-19
对于提取了盈余公积和任意盈余公积的,期末怎么处理。一直放在账面上吗?
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2017-09-22
人民法院审理案件实行两审终审制度,为什么是对的,不是有特、督、公外加小额是走的一审终审吗?
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2024-05-17
金蝶标准版审核人能不能改了?我这反审核时提示反审核人和审核人不是同一人,所以反审核不了
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2022-04-15
商贸型企业和分销商客户签订了年度销售任务,未完成年度任务会有考核打款,上月底核算任务完成情况,计算出考核罚款金额,月底该如何做账?
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2021-10-22
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
下列事项中,不会导致注册会计师在审计报告中增加强调事项段的是(  )。 A.在允许的情况下,提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则 B.审计的财务报表采用特殊目的编制基础编制 C.限制审计报告分发和使用的情形 D.存在已经或持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难
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2021-05-31
老师,老板为公司买的责任险,应该计哪个科目?
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2020-06-24
有限责任公司自然人独资如何计算企业所得?
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2023-03-07
财务会计做错账,法人或董事长要承担责任吗?
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2019-04-23
信息采集里的会计职务聘任时间是什么意思
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2021-09-06
车间主任出差是计入管理费用还是制造费用
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2018-04-27
信息采集已过审,发现真实性承诺书上日期写错,是否有影响,如何修改?
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2022-01-11
事业编报名表学习经历,高中阶段毕业日期填错了以后政审有影响吗?
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2023-07-11
金蝶标准版审核人能不能改了?我这反审核时提示反审核人和审核人不是同一人,所以反审核不了
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2018-04-28