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老师专票只留抵扣联、发票联正常报帐吗?
1/703
2016-06-15
有关免抵税额的话,当期的增值税附加怎么算?
1/547
2022-05-23
房地产预缴增值税,可以抵扣当期销项税额吗
1/1267
2019-05-24
老师,我想问一下,我上个月有预交税款吗,但是我没有销售收入,我想问一下,我预交的税款可以放在12月有收入的时候申报纳税吗?还是本期就得申报然后期末留余额
1/629
2018-12-06
平时都是进项税额大于销项税额,没有做账务处理,图为12月底增值税各科目的余额,本月留抵数为57133.28,请问需要怎么结转做账
2/76
2022-01-18
老师,请问前手帐留下税控盘的820元余额在“借:应交税费—应交增值税(抵减税款)820”应该在实际抵扣时怎么做账,直接冲“借:应交税费—应交增值税(抵减税款)820”吗?
8/829
2019-04-22
当有一张海关进口增值税的票,票值很大,大约61000元,然后4月份做了认证后,我们抵扣了3100元,这样我们还有57900元的税额,这个税额就叫留抵税额吗?而且由于进口增值税的票进项太大,我们认证之后可以无期限抵扣吗,而且我们估计要抵扣好几个月,那么分录要怎么写才正确。 当进项>销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额)3100 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)57900 贷:应交税费-应交增值税(转出多交税费)61000 借:应交税费-未交增值税 57900 贷:应交税费-应交增值税(转出多交税费)57900 那么我们这个57900可以用于下个月抵扣,就是算留抵税额吗?
3/256
2023-05-05
1)5月外销单证齐全706万人民币左右 2)内销96万左右 3)上月留抵19左右 4)这次她已经认证82万进项税额 5)4月退税15万左右 这个月可以退税多少?
1/473
2021-05-11
申报附表二填上了税控系统全额抵扣,主表上面进项额怎么没有增多呀,,就是金税盘的抵扣额没有跳转过去呢
1/1073
2017-09-06
报季度财务报表利润表有本期金额栏和上期余额栏,本期金额栏是按年初至本期期末累计发生额填列。上期余额是按上年同期利润表‘本期金额’栏的数字填列?
1/1608
2017-10-11
留抵退税怎么理解,小规模收到专票能退税吗
1/439
2022-04-01
老师,收到增值税留抵退税怎么计提和做分录
2/317
2023-02-07
一般纳税人,留抵税款的使用 有没有时间限制
1/981
2018-10-31
是填第3行 本期发生额73514.57 (开票和未开票的税),本期实际抵扣15262.14(开了票的税),期末余额是58252.43(未开票的税)
2/491
2016-07-21
老师您好,我财务软件里科目《应交税费-应交增值税-进项税额》余额是120万,但是我实际的留底税才34万,我想把账上的120万调为跟我的留底税一样,该怎么调呢?
1/263
2019-07-23
老师,以前年度账面上漏记了进项导致和申报表上留抵数据不一致今年该怎么调账
3/1586
2016-08-26
老师,我现在接到一个月的材料公司账目。直接网上报税就可以了,那么发票抵扣联要怎么处理呢?
1/1044
2019-12-12
如果上个月进项大于销项不结转,哪么本月怎么结转应交增值税,上月剩下的留抵数据在软件中哪里得来?
6/398
2021-10-13
老师,增值税有留抵,基本不开票,一直留着有关系吗,还是我虚开发票填平
3/1044
2016-10-19
一般纳税人变更为小规模纳税人,就是之前留抵的进项是不能抵扣了,还有小规模纳税人,销售额为500万,还是不含税的,销售额为500万之后变成了一般纳税人呢?
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2019-02-22
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