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老师,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,那现在企业所得税税率是多少?
3/1326
2019-04-16
本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月480.00加即征即退项目本月0.00之和。
1/1681
2019-07-15
木制品加工企业为增值税一般纳税人,给小规模纳税人开具的普通发票上注明销售额为127916元,适用的增值税税率是多少,计算出来的应
纳税额
又是多少
2/2717
2019-10-20
老师,小微企业,年终汇算清缴应纳税所得额调增84万,请问如何计算出应
纳税额
和影响多少企业所得税
5/1014
2022-03-23
小规模公司季度销售额30万以内免增值税,超过30万是全额缴纳增值税还是超出部分缴纳增值税呢?
1/3068
2019-02-19
现在一般纳税人申报表只剩三张,主表、附表一、附表二,开票系统年服务费280元要抵减应
纳税额
,要填在哪里?主表中应
纳税额
减征额本月数填280,系统过不了?
1/757
2019-01-11
公司是小规模服务业,年底企业企业所得税的核算是按以下应纳税所得额(纳税调整后的利润)在3万元(含)以内的适用18%,在3万元至10万元(含)的适用27%,在10万元以上的适用33%。
1/745
2016-09-13
老师,应纳税所得额的确定,比如企业9月份成立的,一个纳税年度实际经营期就三个月,那应纳税所得额,如何享受所得税减免优惠,需要折算到季度吗
1/501
2019-10-23
甲公司为我国居民企业,预计本年将实现盈利3000万元。本年年初,准备在深圳设立分支机构乙公司。预计乙公司在设立之后最初两年会亏损,第一年亏损400万元,第二年亏损100万元,以后每年盈利600万元,有效期为8年,折现率为10%,假设甲公司今后每年可实现盈利3000万元,且甲公司与乙公司均无企业所得税纳税调整事项,即盈利额等于应纳税所得额。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。不会算 请老师讲解下
1/1382
2019-12-21
如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值 为什么要减
1/3689
2020-08-14
2018年的所得税汇算表应纳税所得额是负数,不用交所得税,但税局有任务,让我们交所得税,因此在纳税项目调整表第44行,调增啦九十多万,这种情况,以后年度怎么调整过来
1/1070
2020-05-22
老师o(^o^)o请问企业所得税表利润和应纳税所得额是负数,是什么情况呢,还要点击申报和缴纳税款吗,应该怎么做分录,如果是0呢也需要嘛
1/1186
2019-06-22
老师您好,请问从政府财政部门取得的应计入收入总额的财政性资金作为不征税的,不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除,和直接作为征税收入对比,对于盈利企业所缴的税款是一致的,有什么区别吗?
1/976
2018-05-03
在A国设有分支机构,在A国的应纳税所得额60万,税率20%,在A国已经缴纳了企业所得税12万,纳税调增还是调减
1/558
2022-05-25
企业季度预提企业所得税的时候是按照当年累计的应纳税所得额*25%预提企业所得税,还是按照季度应纳税所得额*25%呢?好需要进行纳税调整吗?
2/1063
2019-01-21
纳税调整后所得22315.88全部弥补一起拿年度亏损了,应纳税所得额就是零了,但是A107040减免所得税优惠明细表第一行自动带出来的数据的3347.82。根我的A100000的26行不一致。
1/963
2019-04-27
请问老师:房租租赁合同,金额,税额分开注明,是不是按照金额缴纳印花税?
6/1212
2021-10-19
小规模纳税人申报时增值税额金额比开票金额多1角钱,怎么修改数字?
1/1007
2018-10-10
小规模纳税人申报时增值税额金额比开票金额多1角钱,怎么修改数字?
1/617
2018-10-10
1月报进项税税额10325.71元 含税收入16万元(不包含红冲金额85450元),2月缴纳16%增值税税金合计11246.75元。2月进项税额1394.26元,开了6千多的发票,3月本不需要缴纳税金,但由于电子税务局问题致进项税额无法抵扣,缴纳16%增值税税金合计891.17元 缴纳的税额无法退还需办理抵扣。现3月已认证税额27602.85元 若全年税负率为3.5% 当月应开多少含税发票?
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2019-03-30
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