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我们一般纳税人,这个月我有在外地按2%预交的增值税20000,然后我这个月老项目开的3%税率的发票要交1000的增值税,可不可以用新项目预交的20000的增值税抵老项目该交的1000的增值税呢?这样增值税附表四预交税期末余额就是本期发生20000-本期抵1000=19000
1/757
2018-04-16
老师,您好,我6月应交的增值税是1698.74,7月实际交了1698.74,中间差额1.23,这1.23在7月要怎么处理,不动6月的凭证
1/594
2017-07-31
合同约定付款按工程进度的50%支付,增值税是按进度交还是按实际拨款50%交?也就是发票开50%还是100%?
1/3095
2019-07-05
国税给酒店小规模纳税人定额一季度按135万交增值税,实际开票只有72万,像这种如何交企业所得税呢,国税想核定征收,这种企业要交多少呢
1/1408
2017-10-22
你好老师,我这个月应交增值税销项税额为102262.57元,应交增值税进项税额为75639.73元,月未应交税金分录怎么做
1/852
2016-06-15
小规模纳税人在免税范围内开了普通发票,就是不用交增值税,确认收入时要记应交税费,应交增值税吗
1/3372
2021-07-17
小规模增值税季报,如果1月 销售额3.5万(交增值税),2月2万(不交)3月3万(不交吧),如果是季报没超9万,不用交增值税,可是1月超3万了,1月的用单独交吗
7/1023
2017-04-17
老师,问下进项税没有认证放应交税金-待认证进项税额,认证了是不是转到应交税费-应交增值税(进项税额),对吗
4/707
2018-12-18
借:应交税金 - 应交增值税 - 已交税金<br>贷 :应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 这个分录是什么意思,然后我想问下,我这月进项税额和销项税额都结转好了,有留底不需要交税,那接下来这个月的一笔分录是做所得税的计提吗?先过账还是先计提,计提是金蝶软件可以自动生成,还是自己要算?七八月才建账,9月份才产生的销售
1/880
2020-10-11
"为什么实操里面讲解“资产负债表”里负责栏“应交税费只填列了:应交税费——应交个人所得税的金额? 那些增值税和城建税不用加上去吗?"
1/282
2023-03-26
老师您好,计提本月增值税:借,应交税费-转出未交增值税500,贷,应交税费-未交增值税500。请教一下,这个分录里边的500元,我在资产负债表中哪里提现出来?谢谢您
1/635
2020-07-11
小规模纳税人(商贸企业,增值税季报)2020年12月份销售商品,在税务局代开增值税专用发票后交给购买方,做账时贷方做的 应交税费-应交增值税,这个增值税是不是再代开时(也就是12月份)就已经交给税务局了?这个2021年1月份报增值税(季报)时,在增值税申报表21列本期预缴税额中填写吗
1/903
2021-11-12
一般纳税人实行简易计税:发生销售时税计入“应交税费--应交增值税“?与小规模一样,不用设及三级科目 以上理解是否正确?
1/585
2020-07-17
老师,请问一下为什么多交的增值税退税后,这笔税费又重新归集回未交增值税的贷方?我是这样做账的 8月账务处理 借:应交税费—转出未交增值税789 贷:应交税费—未交增值税 789 在9月交税时: 借:应交税费—未交增值税 789 贷:银行存款789 在申报完8月增值税并扣缴税金后,才发现多交了560元,于是申请退税并更正申报到,申请退税时没做任何会计处理 在11月银行收到退税 借:银行存款560 贷:应交税费—未交增值税560 这样做出来后,我的应交税费明细账上显示还有这560元还未交税,请问一下,这是什么原因?我哪里做错了?
1/911
2020-05-25
有关增值税的分录我有点不太清楚 ,销售 的时候记 应交增值税-销项,购买的时候写 应交增值税-进项然后接下来就不知道如何处理了交增值税的时候也不知道如何写
2/341
2018-11-22
申购的银行理财红利需要交增值税和企业所得税吗?我是小规模纳税人,要交增值税,是不是按税率3%交?
1/1439
2018-07-11
老师,结转月末增值税,如果应交税费-未交增值税的借方有余额就表示多交的税或者是留抵税额是吗?
1/1492
2019-08-15
老师,没有认证的发票是不是不能进应交税费应交增值税(进项税额),应该进应交增值税(待抵扣进项税额)
2/982
2019-04-17
我想问下交易性金融资产计算增值税时,买入金额是实际支付的银行存款,还是交易性金融资产的成本
1/761
2022-05-05
这个科目啥意思? 不是月末计入“未交增值税”,次月直接借“未交增值税”,贷银行存款交税就完了吗?
1/587
2021-09-13
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