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你好,老师账面价值,账面余额,账面净值怎么区分
1/508
2020-06-12
糖痴豆: 老师,怎么算账面余额、账面净值、账面价值?
1/179
2024-02-29
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
2/1283
2019-07-09
老师请教一下,普票开了六万多、开了一个点(增值税申报表)免税额是不是按三点来填呢
1/428
2020-12-23
你好,请问我公司进口了一批旧的机器,进口增值税抵扣是一次抵扣还是分2年来抵扣?税额2万左右。
1/650
2020-02-10
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
1/1487
2021-12-02
某商业企业是增值税一般纳税人2019年9月发生下列业务 1.购入食用植物油一批,取得增值税专用发票价款20万,增值税26000元,植物油50%用于职工食堂50%用于零售,取得含税收入15万 2.购入电脑 20台取得的增值税专用发票上注明价款10万 元,增值税13000元,将其中10台赠送关系单位,其余以台5000元的零售价 格全部零售 计算该企业当期应纳增值税税额
1/749
2022-06-09
甲企业是增值税一般纳税人,某月部分业务如下: 1.购进一台机器设备,取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元, 增值税税额 13 万元 2.购买一批材料用于生产产品,取得增值税专用发票上注明的价税合计为 226万元 3.本月销售产品,开出增值税专用发票上注明销售额 500万元,增值税 65 万元。 甲企业购销货物适用增值税税率 13%。 要求:计算该公司本月应纳增值税税额。
1/1278
2022-09-28
老师,季度报税系统的年初余额 到底是季度初余额还是年初余额?
1/1363
2019-10-01
10. 甲公司为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,取得不含税销售额10 0000元,同时向对方收取包装费1130元,已知增值税税率为13%,则甲公司本月增值税销项税额为( )元。 A.13000 B.13146.9 C.13130 D.11634.42 参考答案:C 我的答案:B 本题考核增值税销项税额的计算。 甲公司本月增值税销项税额=100000×13%+1130÷(1+13%)×13%=13130元。
1/12014
2020-03-17
老师,现在税局给退留抵税额,我的留抵税额在应交税费_应交增值税_转出未交增值税借方,收到退税的分录怎么做?
1/245
2023-03-17
如何理解免抵税额会计分录,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税),
1/5575
2019-04-09
老师:真账实操中,建筑地产分公司11月中,这三笔业务,有几个问题不明白: 1、第三笔业务:应交税费-简易计税-分包税额抵减 的余额怎么处理? 2、如果没有分包发票,可以不做“应交税费-待转销项税额”转入总包税额,转“应交增值税”吗?直接在第一项业务做:“应交税费-简易计税-应交增值税”?
1/747
2017-12-26
报增值税附表一时,开票金额的销售额和销项税额,就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧?
1/2580
2017-09-12
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
1/862
2020-07-07
老师,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 现在没有收入,进项税还用结转吗
1/338
2021-12-29
老师:工程项目预交了增值税,附加税,个税,企业所得税,本月应交增值税是0(进项税额大于销项税额),年末怎么结转
1/947
2019-12-31
税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票,不含税的销售额包含开的出口发票吗?
1/1429
2022-08-31
老师,具体分录,不要给我讲道理,道理我懂。例: 借:销项税额 20000 贷:进项税额 10000转出未交增值税 10000 谢谢。
5/584
2017-05-31
老师好,请问我们单位6月份期末我在做结转增值税的时候相差一个期末留抵税额4030390.34元,因为5月开始我们单位开始做退税不缴纳增值税了,请问这个留抵的税额要做什么处理才能结平
1/199
2020-07-30
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