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关于增值税问题:月底,销项<(进项+上月留底)是否不用做分录?若是销项>(进项+上月留底)做分录?
2/136
2021-08-13
保险业在营改增前后关于增值税的会计分录分别是什么
1/925
2019-04-09
A为增值税一般纳税人,2021年10月份发生以下业务: (1)委托加工收回一批产成品作为职工福利发放(成本为5000元,当期不含税售价6000元); (2)将自产的一批电脑捐赠给当地某中学,成本为10000元,当期无同类售价; (3)2日,销售一批电脑给某商场,开具普通发票注明金额226000元,并签订协议约定:10天内付款,10%的折后;20天内付款,5%的折扣;超过20天,无折扣。购货方于15日付款; (4)外购一批原材料,取得增值税专用发票,价款15000元,投入建造生产车间; 计算:A企业2021年10月份应缴纳的增值税。
1/731
2022-12-05
一、某增值税一般纳税人2022年5月发生下列经济业务: 1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元;销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自产货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税;采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元。 2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物;注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进货物专用发票注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。(35分) 税率13%,请计算增值税销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
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2022-12-21
某电器商场为增值税一般纳税人,本年3月20日批发销售给A公司空调50台,每台不含税单价为4500元,由于购买数量大,经过协商,该商场同意给予购买方8折优惠,并将折扣额开在一张增值税专用发票上。同时约定付款条件为“2/10、1/20、N/30”。当月28日收到A公司支付的全部货款,请计算该商场此项销售业务产生的销项税额
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2023-07-05
A为增值税一般纳税人,2022年10月份发生以下业务: (1)委托加工收回一批产成品作为职工福利发放(成本为5000 元,当期不含税售价6000元);(2)将自产的一批电脑捐赠给当地某中学,成本为10000元,当期无同类售价;(3)2日,销售一批电脑给某商场,开具普通发票注明金额226000元,并签订协议约定:10天内付款,10%的折后;20天内付款,5%的折扣;超过20天,无折扣。购货方于15 日付款;(4)外购一批原材料,取得增值税专用发票,价款15000元,投入建造生产车间;计算:A企业2022年10月份销项税额和可以抵扣的进项税额及应缴纳的增值税。
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2023-12-26
个体户转一般纳税人之后,还是申报个税,刚才已经看到人家提问的同样问题,变更后增值税进项票就需要专票了对吗
1/337
2021-03-15
一般纳税人有存在增值税季报 附加税和印花税月报的情况吗
1/716
2018-08-02
小规模纳税人自己开具专票,增值税申报报表说的是税务机关代开,,自己开具填哪一栏呢?
1/1147
2018-07-14
老师,我公司为一般纳税人的物业公司,请问电梯广告收入的应税项目名称是什么?
1/386
2019-02-14
请问价内税有哪些?题目中的相关税费又是指哪些税种?
1/1256
2020-07-17
老师问一下,一般纳税人的增值税附加,城建,教育,地方是7% 3%2%吗,还有别的附加了吗?
1/555
2020-03-27
一般纳税人加计抵减的进项税额在增值税主表没有显示的吗
6/1121
2023-04-22
票房收入缴纳增值税,小规模纳税人和一般纳税人税率一样吗?
1/992
2017-10-27
有一个问题 我想问下一般纳税人可以开普票吗 小规模纳税人可以开专票吗
1/181
2023-07-04
一般纳税人销售自产蔬菜能免增值税吗?如果是从别的公司采购的蔬菜然后在销售,免增值税吗,一般纳税人销售蔬菜可以开具专用发票吗
1/2843
2021-04-28
老师你那有增值税一般纳税人申报表吗? 我是想要个EXCEL,自己手工填写,之后拿去大厅申报, 增值税表一不让填负数,没办法,只能自己手工做的拿去大厅申报了
1/944
2022-09-01
老师,增值税缴纳跟利润没关系是吗
2/175
2021-04-20
关税完税价格 包含 增值税吗?
1/90
2024-05-07
2. [单选题] 甲公司为增值税一般纳税人,2018年初甲公司生产的产品对外捐赠,该批商品的实际成本为100万元,售价为200万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为32万元,下列各项关于甲公司对该项业务的会计处理中正确的是( )万元。 A.借:营业外收入 232 贷:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额) 32 B.借:营业外支出 132 贷:库存商品 100 应交税费——应交增值税(销项税额
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2019-01-31
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