空调发票2199,实际报销1794.40,是电子普通发票,可以直接做 借:管理费用-办公费 1794.40 贷:银行存款 1794.40 吗
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2021-07-28
从基本户转出的备用金,用于平时的开支,会计分录是借:管理费用等。贷:其他应收款。这样对吗
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2022-04-08
你好,老师,装修办公室的费用11360元,可不可以直接计入 借: 管理费用---装修费(开办费)贷:银行存款
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2020-05-08
老师:我19年有笔 借:管理费用-油费 货:其他应收款做重复了,现在该如何做分录,贷方也需要红
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2020-04-03
老师你好印花税城建税,土地使用税可以不计提,缴纳的时候直接借:管理费用,贷:银行存款吗
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2019-09-26
给临时工发工资500元,借:管理费用-劳务费,贷:银行存款 ,还需要走应付职工薪酬科目过一下吗?
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2020-09-09
交了500块的电费,那么会计分录就是借:管理费水 500贷:银行存款500 这个能不能一次计入费用,
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2017-09-06
你好,老师,刚才你写的缴纳社保费分录,单位承担的部分计入了借管理费用687.24元,其他应收款284.68元,贷银行存款971.92元,如果单位该给员工缴纳住房公积金,这个录又是怎么写呢,谢谢!
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2019-08-13
老师,我想问下,我5-8月因为是当月社保当月缴,然后我当时是直接分录为:借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,但前面1-4又有计提,现在理不清了,然后现在我想补计提,分录应该怎么写?是借 管理费用-社保 贷 应付职薪酬-社保 吗?就这一个分录就可以吗?怎么感觉少了一个环节啊 求解
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2019-12-22
上个月老板付给广告公司一笔款,我做了,,借预付账款 贷其他应付款,,这个月要把这笔款转做管理费用,该怎么附单据,,内账,都没有单据
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2018-10-22
老师法人存入2000元用于缴纳社保公积金,我在存入的时候做借银行存款,贷其他应付款了。那么在计提,缴纳的时候是放在管理费用里还是其他应付款
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2021-10-19
去年五月份已收三月份物业管理费,未结转到主营业务,今年需要补吗?如何做,去年分录是,借,银行存款,贷,应收账款。
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2022-03-16
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
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2019-10-07
给员工买社保都是当月买当月,是不是不需要计提,我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛?
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2022-04-05
老师,公司与代账公司签订代账协议,从当年5月开始到第二年5月结束,代账费是一次性支付一年的,而公司从当年6月3号才一次性付款,同时在6月3日收到代账公司的发票,按以下程序处理7200元发票和付款票据对吗? 1、对于5月份的代账费分录是:借:管理费用-代账费 贷:其他应付款。 2、在6月3号,代账公司开发票,我们支付时: 借:其他应付款-5月代账费 借:待摊费用-代账费 7200元-5月金额 贷:银行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)摊销时: 借:管理费用-代账费-每月金额 贷:待摊费用-代账费-每月金额
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2019-07-01
3月份社保银行扣款,做付款凭证的时候,个人社保部分少了,现在要调整。3月缴纳分录是: 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款 下个月怎么做分录?
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2017-06-05
支付的管理费用-快递费 还没收到发票的 应该挂账在应付账款还是其他应付款呢?
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2018-04-10
请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
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2020-04-23
同样是网上网友的提问,公司员工的报销款,有贴发票,借方做管理费用,贷方为什么做其他应收款呢,不是银行存款减少吗,
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2017-06-29
你好请问其他应收款-社保费(社保个人部分)这个科目期末能有余额吗?12月新开张的企业,当月有员工,当月买了社保,12月的工资一月份支付。我的处理是这样的, 计提12月工资,借:管理费用-开办费 贷:应付工资 支付12月社保,借:管理费用-开办费 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 这样的话其他应收款-社保这个科目期末就有余额了,请问我这样处理对吗?这个科目可以有余额吗?
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2020-01-15