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航天开服务费 税票 是全额 抵减 进项税吗 不能留底 是 这个月开了1700元的票 是不是能认证呀
1/714
2017-04-24
第一次购买的税控盘发票全额抵减了,增值税发票还用认证吗?不认证的话会成为滞留票吗?
1/787
2019-02-12
老师请问一下,申报增值税认证了一部分进项加上留底税额,不需要缴税,账上需要做什么分录吗?
2/740
2022-01-21
你好老师,增量留底税额退税后还怎么账务处理,比如,留底税额100万,可以退税60万
1/526
2020-05-07
留抵退税如果选的账户不是公账钱能到账吗
1/282
2022-04-11
税务申报的财务报表上期金额是同期还是上个季度
1/2111
2020-04-14
利润表中上期金额是指上年同期金额吗
1/1837
2019-01-14
跨月作废的发票 税款已经缴纳了 没有申请退 留抵之后抵扣 现在增值税用了之前留抵的费用扣除没有从银行存款出 这张凭证如何做?
11/248
2022-04-18
老师,我账上的增值税留底税额比报税系统上的少,要怎么调整,不考虑以前年度,您告诉我分录就行
1/1379
2019-08-29
申报附表二填上了税控系统全额抵扣,主表上面进项额怎么没有增多呀,,就是金税盘的抵扣额没有跳转过去呢
1/1073
2017-09-06
老师,我想问一下,我上个月有预交税款吗,但是我没有销售收入,我想问一下,我预交的税款可以放在12月有收入的时候申报纳税吗?还是本期就得申报然后期末留余额
1/629
2018-12-06
之前增值税留抵235.86 本月销项89903.46 进项28797.28 税控盘减免480.增值税结转分录怎么做 借 应交税费-增-销89903.46 贷应交税费-增-进 28797.28 应交税费-增-减免税款 这样做下来不平 借-应交 增-转出未交 60390.32 贷应交-未交增值税 现在不知道前期留抵在哪里体现
2/562
2018-07-11
老师专票只留抵扣联、发票联正常报帐吗?
1/703
2016-06-15
平时都是进项税额大于销项税额,没有做账务处理,图为12月底增值税各科目的余额,本月留抵数为57133.28,请问需要怎么结转做账
2/76
2022-01-18
老师,收到增值税增量留抵退税,分录怎么记呢
1/788
2022-05-05
老师您好,我想问一下票面金额大于票面金额,是不是虚开发票呢?进项税额我是可以全部抵扣的吗?还是说我只能抵扣账面上的金额的增值税进项税额呢?这种长期开票金额大于账面金额,有没有税务风险呢?
5/3778
2019-08-14
你好,老师,我们是建安企业,当期在异地预交了增值税及附加税,但是当期结算收入成本后还是亏损状态,预交税大于应交增值税,那预交的附加税我要抵减吗,在结账时是否要一次性转主主营业务税金及附加?反应在损益表上还是不结转反应在资产负债表上,留待下次抵减
1/220
2022-01-11
请问老师,上期留下的在制品,本期投入了新的材料,人工,费用,本月的这些投入的是否也要分摊给上期的在制品
2/698
2021-11-06
#提问#,请问进项税上月留抵3万,本月销项税10万,进项税5万,实际交增值税2万,那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目金额是2万,还是5万?
2/675
2020-02-12
老师,地产项目怎么看是否符合增值税留抵退税的条件
3/326
2022-01-04
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