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17年买的原料付款了,但是17年是代理记账做的,这边付款了,没有拿资料过去给人家,人家不知道付款了,现在接手了,才发现,代理记账一直做的是应付账款
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2018-09-25
老师,我公司需要从代账公司那边把账拿 回来做,需要提供以前年度的留底资料:个税,印花,附加,增值税纳税的申报表,年报,社保的申请表,利润表,资产负债表,完税凭证,进项发票抵扣联,记账凭证,总账,明细账,老师, 是这些资料吗,还有需要补充的吗
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2021-10-10
甲商业企业为增值税一般纳税人。 若甲企业从一般纳税人采购商品,则不含税购买价为2000元,且可取得税率为1 3%的增值税专用发票,该商品的不含税销售价为2200元,若甲企业从小规模纳税人采购商品,则不含税购买价为1900元,且可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含税销售价仍为2200元。请对甲商业企业的供应商进行选择。已知:甲商业企业适用的城建税税率为7%,教育费附加税率为3%。 要求: (1) 计算每种方案应交的增值税及税后利润。(每空0.5分,共6分,必须写出计算过程,否则不得分,计算结果如果有小数,保留两位小数,单位:元) (2)从税后利润的角度,如果你是甲商业企业的经理,你会选择方案( ) (1分) (3)企业在进行采购时,除了从供应商身份选择角度进行纳税筹划,还可以从哪些角度对增值税采购行为或进项税额进行纳税筹划,请选择一个或两个角度给出具体的筹划思路。(10分, 要求:字数不少于200字)
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2020-07-06
是小规模纳税人的 别的公司给开的普通发票这边已经报税了 后来对方公司把发票作废了 这边该怎样操作
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2017-06-26
老师,增值税附列资料四,税额抵减情况表,上月申报我想是填写应缴税款减预缴税款数额呢,结果期末有余额。是填错了吧?还可以改吗?
1/1040
2016-10-20
购入原材料一批原料价款为20000元,增值税税额为2600元,用银行存款付讫。做会计分录的时候,借方做原材料和应交税费,如果后期我用这笔应交税费2600元做了别的税收抵减,应该怎么做?
1/7061
2019-12-04
我这边一个含税是60.45万元 税率是6%不含税是多少
1/521
2021-09-13
#提问#老师实行差额纳税的企业,为银行开具发票,签合同时对方写了一句费用标准为2020年517.81元/车/天(含增值税)、506.96元/车/天(不含增值税)这后边是什么意思?如果我开30天的发票的话怎么开,用那个?差额纳税差额用那个金额为准计算?急!!!
1/307
2020-07-31
报税加计抵减项的填写问题:本月销项税额20000,进项税额700(其中动车票抵税40),上期留抵税额30000,适用加计抵减是10%。那本月新增加计抵减额是70。可是申报的时候,总是提示“《附列资料(四)》第8栏“合计”的“本期发生额”应小于等于《增值税纳税申报表附列资料(二)》第12栏税额列×10%+加计抵减台帐期末可计提额。”数据都没填错啊,怎么回事?
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2020-02-22
宋老师,你好,我打算应聘一家卖门的公司,卖门提供安装服务,站在单位的角度节税,税率要分别按17和11来交增值税,如何操作?
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2017-06-16
A公司为增值税一般纳税人, 1.A公司向B公司购进材料,收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、增值税税额3900元;材料已验收入库并填制“收料单”;价税合计 33900元,A公司开出一张商业承兑汇票给B。 作答
1/961
2022-11-13
提示付款的答案,两边不一样?那边是正确的
1/641
2022-04-04
普票,收款人,复核人,开票人,一般情况下分别应该是公司的什么角色人员
1/5311
2019-12-02
普票左上角的二维码没打全,其他文字很正,这个发票合格吗?要不要作废
3/2932
2021-09-17
怎样从报表上看出企业用的那种会计准则?右上角是会企是会计准则吗?
1/3507
2021-05-06
为什么不是减去8100,而是减去8170,不应该从谨慎性角度考虑,选择较低的吗
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2023-06-06
手工记账凭证右上角记第X号,顺序错了,能更改吗?直接改编号有影响吗?
1/2900
2019-01-02
某企业为一般纳税人,20x5年8月发生以下有关材料采购的经济业务。(1)3日,从M企业购进甲材料1000干克,单价20元/千克,计20 000元,增值税进项税额2600元,对方代垫运费600元(不考虑抵扣增值税),均以银行存款支付,开出转账支票一张,号玛2914560。材料尚未到达。(2)5日,甲材料到货,验收无误,入库。(3)7日,从M企业购进甲材料1000千克,单价20元千克,计20000元,增值税进项税额2600元;从N企业购进甲材料2000千克,单价19.50元/千克,计39 000元,增值税进项税额5070元。材料入库,货款均未支付。(4)8日,从M企业购进甲材料1000千克,单价20元千克,计20000元,增值税进项税额2 600元;购进乙材料2000千克,单价15元/千克,计30000元,增值税进项税额3900元。贷款以银行存款支付,开出转账支票一张,号码2944557材料尚未到达。(5) 10日,上述甲、乙材料到达,验收无误,入库。(6)13日,以银行存款归还M企业货款22 600元、N企业货款44070元。开出转账支票一张, 号码2944559。(7)15日,从N企业
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2023-11-09
我这边是一家二手车交易公司,请问在2023年增值税免税政策下,我们公司按照哪个税率开票?如果季度销售额超过30完了,应该按哪个税率交税?
1/432
2023-04-10
税控系统抵减税款 借:应交税费—应交增值税—减免税款 560 贷:管理费用—办公费 560 上边是2019.12月份做的分录,但金额错了,应该是280,应该如何更正
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2020-02-12
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