送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-04 09:42

你是用这个进项税抵减了,需要缴纳的销项税,是吧

点点 追问

2019-12-04 09:43

是的,这样应该怎么做呢

辜老师 解答

2019-12-04 09:44

月末这样结转的
借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税

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是的,你的账务处理是对的
2018-11-22 15:11:08
你好,就是因为你付了才可以抵扣
2020-04-17 00:08:43
您好,是采购运费还是销售运费?
2022-03-05 14:35:46
你好,是税局通知你单位做进项税额转出?
2018-11-14 16:04:39
我提问:题:2015年12月11日, 购买乙材料一批,不含增值税款项为19,000.00元,增值税税率为17%,运费为1,000.00元。货款已用银行支付,并已验收入库。 分录:借:140301 原材料_原材料乙材料 19890.00 22210101 应交税费应交增值税(进项税额)3340.00 贷: 100201 银行存款_银行存款建行上海马陆支行 23230.00 问:为什么分录中的原材料的金额是 19890.00,而不是20000?
2016-02-17 11:27:58
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