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2某公司从日本购进了应税商品400台(注:该产品最惠国税率29.2%,4000美元/台为 单一从价税35%,5200美元/台关税税率为3%+9728元)。其中200台成交价格为CIF境内某 口岸4000美元/台,另200台成交价格为CIF境内某口岸5200美元/台。已知当时的外汇牌价 为100美元=630元人民币。 计算对该公司应征的进口关税税额。
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2023-12-01
作业题一存货: 1.海华公司2019年10月发生以下经济业务: (1)10 月2 日,海华公司外购甲材料1500 公斤,单价26 元,增值税税率 13%,运杂费3000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票一张。 (2)10月7日,海华公司上月购买的重量为400公斤,单价 25元,增值税税率13%的甲材料本月验收入库。 (3)10月20日,海华公司(有限责任公司)接受腾达公司投入的1300公斤甲材料,已经验收入库。双方协议约定的价值为35100元,增值税进项税额为4563 元。 (4)10月24日,海华公司向明达公司购买甲材料 500公斤,增值税专用发票列式金额为12000 元,增值税为1560元。材料已运抵企业并验收入库,款项尚未支付。 (5)10月31日,海华公司接受梅林公司捐赠的甲材料 200公斤,材料已经验收入库。梅林公司提供的增值税专用发票上注明的价款为4600元,增值税为598元。海华公司另开出转账支票支付运杂费396元。 要求:运用实际成本法编制会计分录。
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2022-11-06
1、我是小规模纳税人,三乡家具销售,季度缴纳增值税,本月开出专票10万,普票36万,均不含税,成本费用票收回22万,需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税呢? 2、我是一般纳税人,石岐生产小家电,本月含税收入35000,收回进项专票18000,费用票5000,我需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税呢?
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2021-11-11
老师,做货物出口是要缴纳增值税的吧,这个税率和正常国内的销售税率一样吗?,除了增值税还要缴纳什么税?
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2020-03-30
某表品厂为增值税一般纳税人,某月销售糕点一批,取得不含税销售额40万元,经主外税务机关核准初次购进税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票注明价税合计1800元。该食品厂当月应纳增值税()。 A.50200 元 B.68 750元 C.75028元 D.85620元
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2022-04-10
商贸企业出口化肥申报表问题,出口化肥一批,进项税认证,开具形式发票,填表一,未开具发票栏,按照10%算出销项税,销项税减进项税缴纳增值税,这样填报,计缴对不对?我提问时说可以这样填,又接着问外贸出口免退税,进项项转出,如何计算销项税,又说免税,不交增值税,到底怎么填,怎么算还是不懂
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2018-09-13
3月2日,向B公司赊销某商品100件,每件标价200元,实际售价180元(售价中不含增值税额),已开增值税专用发票。商品已交付B公司。代垫B公司运杂费2000元。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。(2)3月4日,销
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2023-03-23
1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务,2022年3月有关经营情况如下: (1)销售自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额60000元,取得手续费收入3000元。 (2)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格为20000元,关税为600元。 (3)受托为丙公司加工一批高档修饰类化妆品,丙公司提供材料成本80000元,不含税加工费为8000元,甲公司无同类化妆品销售价格。 (4)将200套自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价6000元/套。 已知,销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%。 要求: (1)计算销售自产高档美容类化妆品缴纳的消费税。 (2)计算进口环节缴纳的消费税。 (3)计算受托加工代收代缴的消费税。 (4)计算无偿赠送高档美容类化妆品缴纳的消费税。
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2022-05-25
老师,出差的住宿费开的增值税专用发票能抵扣进项税吗
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2019-12-26
个体户没有进项,开出去增值税专用发票,全额纳税,可以吗
1/3011
2019-04-24
老师,出口退税申报和公司国税增值税申报,税控盘清卡操作有没有关联
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2022-02-18
某事业单位为增值税一般纳税人,于2021年2月5日购进存货10000元,以抵扣的增值税专用发票1700元,用银行存款支付11700元,于2019年2月20日取得技术服务收入100000元,开具增值税专用票100000元(含税金12.529.91元),该笔款项已存人银行。假设本月无其他涉及增值税业务,3月缴纳增值税12 826.91元。
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2021-12-23
进项留底需要做账务处理吗? 还有就是应交税费—应交增值税(转出多交增值税)是用于多缴纳的增值税吗,不是进项留底吗?
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2021-10-26
想问下对方是商贸企业开出来的13%的增值税专用发票,商品是顶羊盒装纯牛奶规格是250ML,这种商品的增值税税率是13%还是17%?另外,如果增值税专用发票在今年7月已经做了进项税抵扣并且财务已经做账,但是现在10月份才发现对方开出的增值税专用发票税率不对,那我们作为购买方是否还可以向国税提出开具红字增值税专用发票的申请?那以前7月份已经申请抵扣的增值税不能再在纳税申报系统中做进项税转出,那么10月份申报进项税转出的时候又如何处理呢?
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2015-10-24
老师我们从台湾进口乌龙茶 假如成本是100元,京固净赚需要30%(即30元),加上相关税费,实际要卖多少钱呀?
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2019-11-08
某工业企业为增值税小规模纳税人,采用简易计税方法,选择按月申报缴纳增值税,适用征收率3%。本年3月取得销售收入10.3万元(含增值税开具增值税专用发票;购进原材料,支付货款3.09万元(含增值税,不允许抵扣税额),请计算这个企业本年3月的应纳增值税。
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2020-05-26
2015年12月24日放开进口车关税
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2015-12-17
报关单上海运费比实际支付的海运费多,如何进行帐务处理
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2019-04-03
公司从俄罗斯进口一批大豆油,我需要做入库单,不知道依据哪个单子记账。报关单可以么
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2018-10-31
进口报关单五个商品编码一样,但是单价有两个一样,另外三个一样,前面的号不一样,分别是65460,65444,请问报关单怎么填
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2024-01-02
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