老师 能帮我算下这个增值税的税负率吗?是用应纳税额/不含税销售额吗 税负率是0.8%吗
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2018-07-04
简易计税的增值税一般纳税人 进项税额转出分录如何做?借的成本和进项税额贷应付
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2021-09-26
老师我公司商贸一般纳税人,有一部分外贸出口业务,涉及增值税出口退税。刚接手工作对出口不太明白,请问老师怎么算公司每月增值税应纳税额?正常不是销项税额-进项税额吗?出口的业务开的增值税发票上是没有增值税的,那每月计算增值税应纳税额还是销项税额-进项税额吗?跟出口业务没关系吗?那每月应该怎么处理出口增值税退税的?
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2019-06-03
请问老师!工商年报的纳税总额直接填应交税费的贷方可以吗?这个纳税总额包括增值税、税金及附加、企业所得税是吗?谢谢!
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2019-06-05
老师,你好。一般纳税人在购买环节的进项税额没有认证,借记应交税费-应交增值税-待认证进项税额,但是老板说,这张票不认证,税额怎么转?
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2020-07-03
老师,小规模纳税人月销售额不超10万元,我怎么入账税,还是应交增值税-销项税额么?
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2019-04-11
纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额能不能从销项税额中抵扣?
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2019-01-17
老师,筹建期汇算清缴,我听了课,总结以下,您看我说的对吗?1、筹建期如果会计计入长期待摊-开办费科目的,不存在损益,汇算清缴可以全部0申报,待有收入时一次性或者分3年一起计入损益。2、如果会计账是放入管理费用-开办费科目,有损益,汇算清缴时不能显示有亏损,需要把全部费用纳税调增,应纳税所得额为零.
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2018-03-20
老师,我现在有个问题,我们现在企业去年应纳税所得额是305万,但是我们去年支付了一笔15万的房租,借应付账款-房租,贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减?具体怎么账务处理啊?望老师多多指教,感激
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2022-03-15
老师,我现在有个问题,我们现在企业去年应纳税所得额是305万,但是我们去年支付了一笔15万的房租,借应付账款-房租,贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减?具体怎么账务处理啊?望老师多多指教,感激
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2022-03-15
小规模纳税人收到采购方开来的的发票可以计入应交税费——应交增值税(进项税额)吗?
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2020-07-15
个人取得流通股股票的股息红利所得——差别化待遇: 根据持股期限分别按全额(1个月以内)、减按50%(1个月至1年)、免税(1年以上)计入应纳税所得额。 这条的意思,流通股之外的股东分得现金股利是不是要按20%缴个人所得税,另外法人企业分得股利是不是不用缴个人所得税
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2020-12-17
缴纳方式:应纳税额低于500元的可以自行贴花,超过500元申报缴纳。这句话啥意思
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2018-05-21
维护费的科目是减免税款,但在增值税纳税申报表里是在应纳税额减征栏里体现是吗
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2019-04-01
你好,我想问一下我第三季度企业所得税报错了,显示应纳税额了,但是在申报期内我又重新作废重新申报了,之前显示的企业所得税会扣掉吗
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2021-10-14
老师,麻烦问下,如果应纳税额是正数,有亏损可以弥补的话。是不是就不用计提企业所得税了?
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2022-04-02
应交税费-应交增值税留抵税额账面上与纳税申报表不符,账面较申报表少了5.6元,领导让想办法调成账税相符,该怎么处理?
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2017-06-07
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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2022-01-07
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额销售额部分填写在附列资料对应栏次中
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2021-10-13
假如某个企业增值税纳税期为一个月,并假定1月份全部业务计算出来的增值税情况是销项税额150万元,可抵扣进项税额140万元,那该企业就只有应纳税额没有应退税额。 请问是计算错误还是真的没有税退
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2020-03-26