老师您好:我以前把应交增值税记入到了应交税费-应交增值税-销项税科目里了,现在要调到应交增值税-未交增值税科目里,怎么调账啊?
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2020-06-08
如果计算当月需要交纳增值税的情况下,是要结转增值税的借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额)应交税费--应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费--未交增值税。 如果是进项税额还没有抵扣完,不需要交增值税的话,有进项和销项,但是不用交税,分录怎么做呢?
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2018-07-10
留抵的进项税在月末结转时是计应交税费-应交增值税-转出未交增值税还是计应交税费-应交增值税-转出多交增值税?
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2018-06-07
2,3题的入账金额为啥不减去投资收益交易费用,应交税费
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2019-03-03
老师 汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗?
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2022-04-07
老师您好,人力资源服务-劳务费专票备注栏的差额征税是什么意思?
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2021-04-28
请问老师,劳务公司人力资源外包服务可以按差额计税开具发票吗?
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2023-10-14
事业单位资金来源由自收自支到财政全额拨款,需要去地税销户么?
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2017-10-22
老师你好,一般纳税人公司,月末有销项税额需要缴纳,对于这个税额如何做分录?借:应交税费-应交增值税-销项(金额是当月需要缴纳的税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再做 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 ?
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2019-04-13
汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗?
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2022-04-07
印花税资金账簿按次交,应该什么时候交。2019年2月成立公司注册资金3万。税务登记日19年8月。应该什么时候缴纳印花税?
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2019-09-11
工资20001应该怎么上税是交20000元的税还是1元的税
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2015-11-25
资产负债表里的应交税金 包括增值税和附加税吗
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2017-05-23
老师,我们是房地产开发公司,往监管户交存现金,交的是每户业主的房款,交款单位,款项来源填什么
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2019-12-08
税源已上传怎样申报印花税
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2024-01-14
月底税源预测印花税怎么算?
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2019-03-10
计提本月工资 代扣社保 代扣公积金 个税的分录计提本月工资借:销售费用—职工薪酬 管理费用—职工薪酬贷:应付职工薪酬—职工工资计提代扣社保 代扣公积金 个税借:应付职工薪酬—职工工资贷:其他应付款—员工个人社保其他应付款—员工个人公积金应交税费—应交个人所得税发放工资时 借 应付职工薪酬-工资贷 银行存款交个税就是 借 应交税费-应交个人所得税贷 银行存款交代扣社保以及公积金的时候借 其他应付款-员工个人社保 -员工个人住房公积金贷 银行存款 老师对吧?我这么做对吗?
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2018-03-02
期末增值税三级科目清零时,如果应交税费--应交增值税 借方余额5000元,应交税费税费--应交增值税-进项税额 借方余额24500元,应交税费--应交增值税--销项税额 贷方余额20000元,应交税费--应交税费--转出未交增值税借方余额 500元。请问清零的红字分录要如何做?
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2021-10-08
老师按下面处理这样季度资产负债表应交税费贷方就会出现销项税额+未交增值税总和,但如果我每月都把进项税和销项税都转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),那进项销项余额都为零留抵税又在哪体现呢?
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2019-04-29
老师,您好!其他应付款转实收资本,需要什么做附件呢?需要交税吗?
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2020-04-29