老师,我们是小规模,我们海南这个月是24号前提交报表,比较我们这个季度收入40万,增值税免2个点,那我这个月计提增值税是按3个点计提吗,6月,借,银存40万,贷收入38.8万,应交税费-应交增值税1.2万,7月份,借,应交税费-增值税,1.2万,贷营业外收入0.8万,银存0.4万,对吗,还有附加税也是减半了,是不是也同样要按正常先提,下个月免得那部分转营业外收入?谢谢老师
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2020-07-19
借:应收账款3300000贷:应交税费-应交增值税379646.1贷:工程结算2920353.9问题已经缴纳增值税238758.3 抵扣有效税额140887.8
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2020-11-01
去年年末,把所有应交税费的明细,科目余额都转入了未交增值税借方,然后今年一月进项加上去年留底还是需要缴税,是不是先要把未交的借方余额转入应交税费的进项再计提增值税
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2022-02-09
增值税结转怎么走 月底 进项数跟销项一对 销项减进项 如果销项大于进项说明我们存在未交增值税 然后呢? 借:应交税费-未交增值税 2800 贷:银行存款 2700 应交税费-预交增值税100 是这个意思吗 然后下一步转到哪里 分录怎么走
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2020-05-06
我们之前的会计缴纳增值税时做的分录是借:应交税费-已交增值税,贷:银行存款,一直没有计提,现在应交税费-已交增值税借方科目有20万,老板想把这科目调平,请问该怎么调呢?
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2019-09-03
这里怎么只有借方,没有贷方?可以写借应交税费应交增值税减免 贷管理费用么?
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2022-03-08
你好,我是咨询服务的个体户,我现在每月普通开票不超过15万,是不是可以免交增值税。后期要不要补交什么税了?
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2021-06-22
最新的财会2016增值税会计处理:月末转出未交或多交增税,是把应交增值税所有明细科目, 借贷方相抵后的数字,通过转出未交/多交增值税转出吗?那这样,是不是每个月最终应交增值税科目借贷方无余额,10个明细科目的余额一直都在?
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2017-06-05
老师,我们这边是一直没有交税,买东西也不进增值税,卖东西也不写销项税,每年税务都是同政府谈的。这月他一次性收了从16-2021年的增值税,我按他收的费用,这样计对吗? 1、借:应交税费——应交增值税    贷:应交税费——未交增值税   2、借:应交税费——未交增值税    贷:银行存款 还是我只写借第2步就可以了。
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2023-05-10
一般纳税人实行简易计税:发生销售时税计入“应交税费--应交增值税“?与小规模一样,不用设及三级科目 以上理解是否正确?
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2020-07-17
老师, 加工物资, 为什么要交增值税? 是增值了吗?
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2020-09-16
老师,进项税抵扣后,是不是还要做一个这样的账务处理,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税?
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2024-04-09
老师,应交税费应交增值税的销项和进项都要记在增值税专用账薄和应交税费,未交增税那吗,这样会不会复印记了,科目汇总表应交税费如何登记啊
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2019-09-10
老师,问下进项税没有认证放应交税金-待认证进项税额,认证了是不是转到应交税费-应交增值税(进项税额),对吗
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2018-12-18
借:应交税金 - 应交增值税 - 已交税金<br>贷 :应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 这个分录是什么意思,然后我想问下,我这月进项税额和销项税额都结转好了,有留底不需要交税,那接下来这个月的一笔分录是做所得税的计提吗?先过账还是先计提,计提是金蝶软件可以自动生成,还是自己要算?七八月才建账,9月份才产生的销售
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2020-10-11
老师,报税实操课程里小规模纳税人,民间非营利组织那个,交增值税53883.5元,为啥城建和附加税是免的?
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2020-08-21
工商年报 税费缴纳 增值税 印花税等,是按照2020.1-12月实际交上的税额数据填对吗?不是所属期是吧
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2021-05-24
我想问下交易性金融资产计算增值税时,买入金额是实际支付的银行存款,还是交易性金融资产的成本
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2022-05-05
您好,请问建安行业预交税款 当期实际要交税但是不抵减预交款,可以吗
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2020-06-24
老师,企业应交增值税=销项税――进项税,一直留底,未交增值税,现在发现前期某月增值税申报表表一销项税额填写错了,比账上多记0.06元,导致留底税额比账上少0.06元,现在要交增值税了,我应该账务处理和申报表如何调整
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2020-04-05