财付通入账借银行存款 贷应收账款。接着应收账款这么挂账着吗?不用开票的要怎么处理
1/537
2018-09-05
其他应收款款-社保,以前年度有借方余额,可以这样(借:现金0.1,贷:其他应收款-社保0.01)调整吗?
1/809
2020-03-23
老师,之前收到了一笔前欠货款,借记 银行存款。 贷记应收账款,但资产负债中应收帐款是负数,具体怎么操作啊,要调至预收账款吗
1/858
2019-05-21
公司获得一笔收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费进项税增值税进项税为5万多,我在计提这笔税,怎么做分录
1/672
2018-01-04
#提问#怎么理解预付账款账户贷方余额反映的是应付供应单位的款项这句话
2/4714
2019-12-16
为啥同是收到代销清单 一个借:银行存款贷:主营业务收入 另一个 借:应收账款 贷:主营业务收入
1/825
2019-03-03
我做完借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入应交税费销项税后 就变负数了,但是应收账款我这面突然发票没有做分录,那我该如何处理呢~走工程结算贷应收帐款吗
4/592
2022-01-08
计提出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-增值税-外贸进项税,收到钱时,借银行 贷其他应收款-出口退税可以这样写分录吗?老师我本月认证了出口退税发票后如何写分录呢?
1/585
2023-03-22
老师,您好,商贸公司 购商品,收到专票, 借存商品9735应交增值税-进项税额,265贷银行存款1万 销售商品,开专票 借:银行存款 2万 应交增值税-销项税530 贷:主营业务收入19470 我要把进项税265抵销项税265,怎样做分录
1/669
2020-11-10
我们是被挂靠方,收到挂靠人转来的税金怎么做账?可以这么做吗,收到税金时:借:银行存款 贷其他应付款-税金 同时做 借:其他应付款-税金 贷:应交税费 ,支付税局税费时,借:应交税费 贷:银行存款
1/2532
2021-02-02
请问老师,公司资金紧张和供应商A协商贷款。公司用法人的身份向供应商A的开户行贷款,每一笔贷款,银行都出一份借款合同。是“个人贷款合同”。银行放款就直接划到供应商A的账户。借款合同说明:借款用途只用于支付供应商A的货款。从银行放款~利息产生~到还款,整个借款过程怎样做分录呢?
6/1331
2021-09-15
老师你好,我单位去年6月份接到一个国家专项经费的项目,最终要审计的那种。当时我收到拨款时借记银行存款,贷记专项应付款。然后在生产成本下面设立该项目的专项支出,产生费用支出时借记生产成本-该项目,贷记银行存款。 一直记到现在,没有每月在应付款里核销。这样对吗? 等到项目结束时,再一起走专项应付款核销可以吗? 我现在应该怎么做?
1/748
2020-08-31
应收帐款和预收帐款什么时候做应收帐款,什么时候做预收帐款呢这二个老是搞不明白
1/2396
2019-02-18
你好,听课堂上老师的课,经常听老师们说调账的时候,用现金冲销比如借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交销项税。用现金把这个应收账款冲掉,变成:借:库存现金,贷:应收账款,请问这个用现金冲掉,真的是拿现金出来打到基本户上呀?还是??
2/1732
2015-11-04
公司是一般纳税人,产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款) 还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
1/1421
2020-01-04
应付款贷方余额1.12计入哪里,把往来调平
1/504
2019-12-27
怎么理解应付款借方余额,应付款贷方余额
1/1956
2019-12-26
查到09年有一笔其它应收款2000元属于结转上年的时候多记的,本来就不存在的,一直挂到现在了,该怎么处理
1/481
2017-07-19
之前期初应收款多了如何凭证
3/545
2017-02-14
请问认缴制,需要挂应收款吗
1/511
2019-04-23