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公司是小规模建筑施工企业,工程半个月就完成了,没有按完工百分比确认收入算,只是开票就确认收入了,7月份开出发票未收款,做的分录是借:应收账款 贷:工程结算 应交税费,8月份收到款项,做的分录是借:银行存款 贷:应收账款,这样做对吗?又把工程结算结转主营业务收入了。
2/1041
2018-09-04
受托方加工应税消费品,受托方收取代收代缴消费税的会计分录为( )。 A.借:银行存款 贷:应交税费—应交消费税 B.借:应交税费—应交消费税 贷:银行存款 C.借:银行存款 贷:代扣税金—代扣消费税 D.借:代扣税金—代扣消费税 贷:银行存款
1/2602
2020-02-05
老师你好,我收到预付账款时应该做到预收账款还是做到应收账款的贷方,税局一般查预收账款科目的金额比较多
2/971
2020-07-13
公司把应收账款转让给保理公司,收回来的款和应收账款的差额怎么记?
1/3806
2019-11-08
公司收入货款3500,在货款里支出756,借贷方该怎么记啊
2/729
2020-04-19
老师,我公司要向银行借贷款30万,我提交给银行的贷款报表是不是根据贷的这30万来倒推利润,还是自己设个数,把利润做大点,在倒推收入这些
1/1233
2016-04-16
去年的科目挂错了,本来一个是借:其他应收款-公司,贷:银行存款,错误为借:其他应付款-公司 贷:银行存款,今年怎么调整?
1/1332
2018-07-23
比如以前年度购入固定资产帐务处理好:借:固定资产 70万元 贷:其他应付款 60万元 银行存款10万元。现在收到一笔专项资金支付欠款:收到时借:银行存款 60万元 贷:财政补助收入_项目资金60万元,现在支付时如何帐务处理?
1/331
2019-03-11
老师,274题A选项是对的?贷方不应该是应收股利的减少吗?
1/873
2020-03-08
借:应收保费 其他应收款—应交税费—保费 贷:保费收入 应交税费—应交增值税—销项税额—保费 这样的分录是什么意思,看不懂
1/976
2021-06-06
房地产开发企业,老项目,卖掉的房子首付和贷款都在预收账款里,没有转收入,现在如何结转?收入就把预收账款里的全部转掉,成本呢,成本怎么计算?
1/1154
2017-01-12
民办幼儿园把收入做了 借:应收账款 贷:预收账款 后续怎么处理呢?
1/1452
2020-07-30
老师您好,我公司支付加油卡油费5000元。借方是记预付账款科目好,还是其他应收款比较合适。 借 预付账款-加油卡充值 贷 银行存款 借 其他应收款-加油卡充值 贷 银行存款 哪个比较正确??? 贷 银行存款
2/1320
2021-08-10
老师,您好。我们公司本月开出一张服务类发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项 收到款后:借:银行存款 贷:应收账款 没有发生任何费用,主要就是我们工程部人员开公车出去帮客户维修东西,带了工具去。结转成本有什么简单的处理方案吗?
5/982
2019-12-28
老师,之前收到了一笔前欠货款,借记 银行存款。 贷记应收账款,但资产负债中应收帐款是负数,具体怎么操作啊,要调至预收账款吗
1/858
2019-05-21
以前年度不设预收账款将该科目下余额放应收账款,现在想挂回预收账款科目下可以吗?分录借:应收,贷:预收
1/874
2018-04-17
老师,您好,商贸公司 购商品,收到专票, 借存商品9735应交增值税-进项税额,265贷银行存款1万 销售商品,开专票 借:银行存款 2万 应交增值税-销项税530 贷:主营业务收入19470 我要把进项税265抵销项税265,怎样做分录
1/669
2020-11-10
我做完借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入应交税费销项税后 就变负数了,但是应收账款我这面突然发票没有做分录,那我该如何处理呢~走工程结算贷应收帐款吗
4/592
2022-01-08
计提出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-增值税-外贸进项税,收到钱时,借银行 贷其他应收款-出口退税可以这样写分录吗?老师我本月认证了出口退税发票后如何写分录呢?
1/585
2023-03-22
公司是一般纳税人,产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款) 还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
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2020-01-04
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