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老师,2018年出口报关单因无信息申报不了,在2019年申请了延期,现在出口退税系统做申报,录单时提示商品代码无效,要填写海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表,去填对应表时调整后商品代码录入回车变空白保存不了,商品代码商品库里面有,录入时没有,怎么解决?
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2020-04-15
免抵税货物,出口退税还要交增值税的钱吗
4/1540
2017-05-24
出口货物要交税吗,增值税,企业所得税这种
1/1523
2019-11-28
老师,我公司代理进口货物,代代进口货物公司付税款,对方公司还没付税款给我公司,我公司又请了报关公司报关,扣税款时又让代报关公司在他们公账支付,我公司9月没付给报关公司10月付,这个分录怎么做?
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2023-10-17
增值税进项税记到现金流量表支付其他与经营活动相关的支出里吗
1/1765
2018-01-22
我们公司出口一批货物,领导的意思是让出口的不能退税的把进项票抵扣了,然后出口关单做免税。这样对么,为什么?
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2019-12-09
甲公司本年7月向乙公司出租汽车不配司机,收费100000元(含增值税),相关成本费用50000元(不含增值税),相关可抵扣的进项税额为8000元。若出租汽车连带配司机需多支出成本费用10000元(不含增值税),需要收费110000元(含增值税),相关可抵扣的进项税额仍为8000元。甲公司适用的企业所得税率25%,城市维护建设税税率7%,教育费附加征收率3%,请对其进行纳税筹划。
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2023-05-05
一.(增值税与消费税)某食品厂是一般纳税人,2022年度发生如下业务。 (1)5月4日,食品厂购进原料一批,取得增值税专用发票注明价款10000元、增值税1300元,原料已验收入库并同时支付货款。在购货过程中支付运输费取得交通运输业增值税专用发票注明运输费2000、税金180元。 (2)5月7日,从农民手中收购小麦,填开的经税务机关批准使用的收购凭证上注明的买价6000元,该批小麦已运抵企业并验收入库,货款以现金支付。(3)5月12日,食品厂从国外进口材料一批,关税完税价格为50000元,缴纳进口关税5000元、消费税2700元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。(4)5月26日,食品厂将上月购进的一批货物作为管理部门职工福利发放,上月购进货物取得增值税普通发票注明价款30000元、增值税3900元,款项以转账支票付讫。
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2023-12-20
我是生产型进出口企业,这个月有收到10月份76177.95元的退税款,11月份没有出口退税,进项231647.5元,销项63961.75元,留底税金209738.75元,请问最后结转增值税的分录是怎样的?
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2018-12-17
一般纳税人增值税普票出口退税账务处理
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2022-04-12
2.应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 这个是怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3.免抵税额: 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 这个是什么意思,怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
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2020-05-07
出口退税不得抵扣数在增值税表上有吗?
1/780
2020-06-15
出口不申请退税要交增值税吗外贸型的
1/1245
2018-01-23
工业企业有出口的增值税税负计算公式
1/3494
2020-03-09
我们企业是一家生产出口型企业,在2月我们确认了12月出口货物的收入,然后就开具了一张400万的免税出口发票,在3月进行出口退税申报的时候,我们发现2月的400万出口发票开错了,撤销了出口退税,并对2月的400万发票在3月进行了红冲,并且开具了正确的出口发票,想请问一下四月在申报三月的增值税的时候,增值税应该如何填列附表一,需要单独填写红冲的出口发票吗? 有老师回复我说,不需要单独填写 只需要填写差额就是了 那我现在疑问是 我在进行免抵退税的出口退税申报的时候 我填报的出口销售收入是正确的全额收入 还是增值税的差额呢 这样会不会出现与增值税匹配不成功的问题呢。
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2019-03-16
老师,我出口退税企业,我的进项发票(用于出口退税)在8月收到做账了,但进项税至现在还未勾选确认,那我在8月做账时,进项税应该是应交税费-应交增值税-进项税,还是应交税费-待认证进项税里或者别的科目?或者我的进项发票索性在勾选的那个月再入账,这样进项税就直接借:应交税费-应交增值税-进项税?
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2019-11-08
出口增值税普通发票五联全盖章吗
1/1772
2018-08-30
出口货物产生的运费要算增值税吗
1/2550
2019-03-14
企业增值税缴款窗口连现金可以吗
1/800
2019-01-14
疫情期间,销售口罩机,免征增值税吗?
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2020-02-18
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