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增值税进项税记到现金流量表支付其他与经营活动相关的支出里吗
1/1765
2018-01-22
一般纳税人增值税普票出口退税账务处理
1/1254
2022-04-12
问一下,我们拿到的进口增值税专用缴款书上的税率是13%,我们销售的时候,开票也是要按13%税率开吗? 我们是中草药材批发或零售企业 购进的也是药材
1/618
2023-01-15
一般增值税的相关分录如下:借:应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-进项税额转出贷: 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税(月末为贷方,就是应该缴纳的;月末为借方,就是留抵的)缴纳税金时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款 这个百度上得对吗?
1/972
2017-07-28
老师你好,关于增值税进项税加计扣除10%帐务处理,借:应交税金—应交增值税(加计扣除)贷:营业外收入,这样做对不?
1/2517
2019-06-06
价税是否分离和小规模纳税人有关系吗 不是增值税要进成本一起交税吗
1/933
2019-04-30
老师,这个分录怎么做呢? 你单位至2018年11月05日止增值税欠缴税额为9325.95元,应缴滞纳金为55.96 元,增值税进项留抵税额为19208.06 元。根据《国家税务总局关于增值税般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发[2004]112号)规定现将你单位增值税留抵税额9381.91元抵减欠缴税额9325.95 元,抵减滞纳金55.96元。尚余增值税留抵税额9826.15 元。 广州市增请你单位据此通知对相关会计账务进行调整
1/664
2018-12-07
老师你好,如果客户可以直接拿海关的缴款单做凭证,货代要怎么向客户收取代垫的关税费
1/921
2020-01-09
一.(增值税与消费税)某食品厂是一般纳税人,2022年度发生如下业务。 (1)5月4日,食品厂购进原料一批,取得增值税专用发票注明价款10000元、增值税1300元,原料已验收入库并同时支付货款。在购货过程中支付运输费取得交通运输业增值税专用发票注明运输费2000、税金180元。 (2)5月7日,从农民手中收购小麦,填开的经税务机关批准使用的收购凭证上注明的买价6000元,该批小麦已运抵企业并验收入库,货款以现金支付。(3)5月12日,食品厂从国外进口材料一批,关税完税价格为50000元,缴纳进口关税5000元、消费税2700元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。(4)5月26日,食品厂将上月购进的一批货物作为管理部门职工福利发放,上月购进货物取得增值税普通发票注明价款30000元、增值税3900元,款项以转账支票付讫。
1/15
2023-12-20
老师,我根据出口报关单提了款,是包含运费的,这样才能和外汇管理局的金额匹配,可是出口退税不承认运费所以发票只开了货款没开运费,现在这个运费部分该怎么合理入账呢,我们与客户谈订单时运费和货款是一起谈的,运费并不是代垫的。
5/2135
2019-11-21
2.应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 这个是怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3.免抵税额: 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 这个是什么意思,怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
1/1274
2020-05-07
老师你好,关于增值税进项税加计扣除10%帐务处理,借:应交税金—应交增值税(加计扣除)贷:营业外收入,这样做对不?
1/1819
2019-06-06
5月一部分进项税额未认证的,记 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 6月这部分发票全部认证了,已经记 借: 应交税费-应交增值税-进项税额。本公司是全出口企业,没有内销,没有销项税额,6月后续这个增值税会计分录要怎么做?6月发票认证时选的是浙江版抵扣勾选,我们是生产企业,自营出口。
1/157
2021-07-14
我们公司出口一批货物,领导的意思是让出口的不能退税的把进项票抵扣了,然后出口关单做免税。这样对么,为什么?
1/733
2019-12-09
出口货物要交税吗,增值税,企业所得税这种
1/1203
2019-11-28
出口增值税普通发票五联全盖章吗
1/1772
2018-08-30
出口货物产生的运费要算增值税吗
1/2550
2019-03-14
企业增值税缴款窗口连现金可以吗
1/800
2019-01-14
外贸公司出口货物,增值税怎么申报
1/796
2022-11-12
生产型出口企业增值税申报表填写
1/2831
2019-04-25
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