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报销差旅费时 管理费用不应该减少吗 为什么记借方
2/1940
2020-12-09
老师,如果员工出差根据自身需求吃饭(自己吃)的费用是计入差旅费还是业务招待费?
2/328
2023-06-07
差旅费用包含着打印费,快递费及其他水电费要单独作账吗
1/690
2020-01-12
老师,公司车报销过路费和加油费是记入差旅费还是运输费?
1/1234
2019-05-16
销售部门人员报销差旅费会计分录借记管理费用。公司有专设的销售机构发生的费用计入销售费用-业务招待费?那为什么销售部门的差旅费要计入管理费用?
1/2839
2019-03-19
老师,您好,请问奖金、津贴、补贴、年终加薪所计入的科目是—”应付职工薪酬-工资“,都需要申报个税吗?
3/10
2025-09-21
企业发放一次性补贴生育津贴以及产假工资,对公转账时用途选工资,摘要只能写工资,可以吗
1/2369
2019-06-27
员工出差是借款5000,但出差期间请客户吃饭和给客户买的烟是不是不算差旅费
1/1420
2018-06-13
1.上个月研发支出—差旅费的金额把税包含进去做账了 原账是:借:研发支出——差旅费 贷:其他应付款——个人 这个怎么调整呢? 可以这样调整吗? 借:应交税费——待认证进项税额 借:研发支出——差旅费(红字) 2.还有一个是待认证进项税入多了,导致费用入少了,可以这样调整吗 借:研发支出——差旅费 借:应交税费——待认证进项税额(红字)
1/552
2021-12-02
员工用住宿发票报销办公用品能记差旅费吗
1/634
2019-12-22
老师你好 给员工的差旅费补助 需要用发票吗
1/562
2018-12-10
用库存现金支付差旅费,预算会计分录怎么做?
1/2167
2021-11-10
老师,请问加油费差旅的和招待管理的怎么分?
4/703
2020-07-19
老师,问一下误餐费和差旅补助需要交个税吗
3/920
2022-04-14
关于公司差旅费报销的部分,是否可以走公帐?
1/2025
2021-03-12
公司业务员支差旅费,公户转个人,用途怎么写?
1/1202
2019-03-06
老师 同事出差 报销住宿费,发票上有住宿费、洗衣费、餐饮服务费,可以全部记在 差旅费里面吗?
1/1840
2021-12-15
您好 ,公司员工用自己的车出差的 汽油费,过路费,餐费,车票,都是入到管理费用下的差旅费吗?
1/1025
2018-03-10
这里的报销应该计入什么费用,可以是“销售费用-差旅费”吗
4/465
2016-03-14
老师管理费用下的差旅费和业务招待费,如何准确的划分
1/460
2020-05-05
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