张同学从当年年末开始,连续5年,每年部6000元投资于企业;第6年年未投资20000元,企业承诺在第10年年末本利一次偿还。若投资收益率为15%,问张同学到期可获得多少本利和
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2023-03-03
我们9月份买的进销存,当时我做的借:预付账款,贷:银行存款现在才拿到发票,是不是可以借:费用,冲销预付账款了?到时买的7800,还有尾款没付,那我贷方是不是还用预付这个 借:费用7300 预付账款4500 贷:预付账款2800
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2017-12-13
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的贷方 借方是直接到 水费 电费吗? 借 应付账款 贷方 水电费?[图片]应付账款是施工单位的名字
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2022-04-20
您好老师,我们买桶装水开的专票,比如付款100,借:应付账款100 贷:银行存款100;开了100.01得专票,借:费用100.01 贷:应付账款100.01,这多的0.01我们转入营业外收入可以吗?贷:应付账款 -0.01贷:营业外收入 0.01
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2023-05-09
多栏式明细账一张纸写完了怎么过次页和承前页?借贷余金额分别怎么过次承前?明细项目的金额也需要过次页承前页吗?
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2023-01-06
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
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2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
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2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
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2022-11-09
以前的会计取钱收到货款计入借,应付账款,贷应收账款,发工资是这样做分路的借管理费用贷,应付职工薪酬。借应付职工薪酬,贷应付账款这样做合理吗?
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2017-01-24
老师 我们是一般纳税人 我付款 发票没到 我借应付账款 贷银行存款 发票到了我就借主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 是这样吗
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2021-08-03
账本里设置了承包结算应收款和承包结算应付款。但是报表上没有对应的一级科目。我就把承包结算应收款–50000元放到其他应收款里,其他应收款就变成了负数。把承包结算应付款放到其他应付款里。在把负的其他应收款也放进其他应付款里?
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2019-06-04
有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
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2019-06-20
老师,银行收到当月运费,我可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入 吗?不做 借:应收账款,贷:主营业务收入,借银行存款,贷:应收账款 这样的分录可以吗
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2020-03-11
采购时,采购款还没付借 库存商品借 应交税费/进项税额贷 应付账款销售收款开票是借 银行存款贷 主营业务收入贷 应交税费/销项税额老师我想知道,进项大于销项,那抵扣税费时如何记账?还是可以不用去记??
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2018-07-06
政府给钱,做的专项应付款,用这个钱转账缴纳展览展位费,借预付账款,贷银行存款。收到发票借专项应付款,贷预付账款。对吗
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2019-04-09
付11月社保费,借其他应付款贷银行存款,为什么计入其他应付款?
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2015-10-28
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
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2019-11-06
老师,我想问下,初级的答案是 借:原材料 50000 应交税费 6500 贷:预付账款 56500 借: 预付账款 31500 贷:银行存款 31500 我的答案是 借:原材料50000 应交税费 6500 贷:预付账款 25000 银行存款 31500, 我这样写对吗?还是说一定要分开
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2020-08-19
‘计提年终兑现奖时,借管理费用,贷应付职工薪酬,还是贷其它应付款
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2015-11-09
公司向小额贷公司贷款,逾期归还,产生的逾期费应当计入什么科目?
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2018-02-26