下列关于重要性、审计风险和审计证据之间关系的表述中不正确的是( )。 A、重要性水平和审计证据之间成反向变动关系 B、重要性水平与可接受的审计风险之间成正向变动关系 C、审计证据和可接受的审计风险之间成反向变动关系 D、重要性水平不影响审计证据的数量,即两者没有关系
1/1848
2020-03-07
下列关于重要性、审计风险和审计证据之间关系的表述中不正确的是( )。 A、重要性水平和审计证据之间成反向变动关系 B、重要性水平与可接受的审计风险之间成正向变动关系 C、审计证据和可接受的审计风险之间成反向变动关系 D、重要性水平不影响审计证据的数量,即两者没有关系
1/1478
2020-02-25
你是负责Adam食品公司的审计的审计经理。截至2020年3月31日,合并财务报表显示,公司收入为422万英镑(2019年为418万英镑),税前利润为18万英镑(2019年为22万英镑),总资产为307万英镑(2019年为234万英镑)。 2020年3月,经理宣布从月底起停止提供“派对直接食品供应”的服务。这个服务2020年3月31日的销售额为60,000英镑(2019年为80,000英镑)。 至2020年3月31日, 有一项预计负债为20,000英镑用于公司近年来面临疫情的供应链。 1, 哪些基准可以来评估“派对直接食品供应”服务的重要性。 2. 分析终止的业务如何影响审计师对重要性的判断。 3. 哪些基准可以来评估预计负债的重要性。 4.分析预计负债对审计师对于重要性判断的影响 2022-04-11 17:32
1/344
2022-04-11
有关经营者集中的审查程序,下列表述不正确的是(  )。 A.所有经营者集中反垄断审查案件,均应经过初步审查和进一步审查两个阶段 B.经营者集中反垄断审查程序的最长时限为180日 C.在审查期间,经营者不得实施集中 D.市场监管总局逾期未作出初步审查决定的,经营者可以实施集中
1/515
2022-01-01
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/823
2024-03-01
下列有关财务报表审计审计报告的特征的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师可以以书面形成出具审计报告 B.只有在实施审计工作的基础上才能出具审计报告 C.履行业务约定书约定的责任是通过对财务报表发表意见实现的 D.注册会计师应当按照审计准则的规定执行审计工作
1/967
2022-05-16
公司退个税手续费,申请退税退到了没?我申请十天了还在审核中
2/5516
2022-03-14
华为内审/费用报销制度有哪些创新,哪些值得我们财务工作借鉴。
2/1305
2022-11-10
老师请问:计提的费用发票还未拿到,有合同在,能先做报表审计吗?
1/1053
2018-01-26
我想请问 各业务的审批单,付款单和费用报销单,以什么区分使用?
3/2146
2016-08-15
佛山餐饮配送行业招标需要的审计报告哪里可以出?收费多少钱?
1/461
2021-03-24
老师我问的是付外面司机运费时付款审批单由谁填,出纳可填吗
1/784
2018-12-11
公司执行的是企业会计准则,审计公司不让结转到管理费用_研发费用里,让直接结转到研发费用里
1/131
2023-05-15
发行股票取得的长投 只有支付给券商的佣金手续费用冲减资本公积吗?审计费是计入管理费用?
3/1078
2023-05-22
工业企业,取得水费发票,就直接计入制造费用,但是办公楼也用过水的,审计时没说啥
1/841
2018-08-05
下列有关审计工作底稿的归档期限的说法中,不正确的是( )。 A、如果注册会计师未能完成审计业务,审计工作底稿的归档期限为审计业务中止后的60天内 B、如果注册会计师未能完成审计业务,审计工作底稿无须进行归档 C、如果针对客户的同一财务信息执行不同的委托业务,出具两个或多个不同的报告,在规定的归档期限内分别将审计工作底稿归整为最终审计档案 D、对于顺利完成审计工作的项目,会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存10年
1/1189
2020-03-07
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
2/1458
2019-10-06
公司销售信息费这块,怎样审计?最好的审计程序是什么呢?因为这边都是电话回访,如果业务人员与介绍人相互串通,是查不出真伪的。
2/811
2019-03-08
您好,请问注会已经网上报名了,是首次报名,也网上缴费成功了,但是显示未审核,是不是要等到5月才能查看是不是通过审核?谢谢
1/865
2015-04-02
审计费多付了一次,第二次记在其他应收款下的什么下级科目里
1/759
2019-12-20