15年支付的款项挂了“其他应收款”,现17年又找回15年开的发票,怎办?
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2017-06-24
请问政府给我们公司拨入扶贫贷款担保基金款项应计入那个科目
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2018-03-22
某农场,不用缴纳增值税销项税额,平时购买设备的进项税额,是计入应交税费——进项税额?还是把进项税额加入到固定资产中?
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2019-10-30
1、无票收入,借:应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130,/2、给客户开发票了,借:应收账款-A公/1130,(红字)贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000(红字),应交税费-销项税130(红字)3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗
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2024-12-07
老师一个客户没用预收预付,那应该也要用到应收应付吧,个人也是,其他应收应付都应该用上吧,我现在只用应付账款有时候真的有点懵,就是应付账款有余额,银行存款又收到对方打来的款项,那我怎么做账,我还是做的银行存款,贷应付账款 还是应收呢
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2021-10-31
老师,你看我图片这个会计分录做的对不, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)99099.1 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)16020.17 应交税费-预缴增值税(3月份预交)19035.66 应交税费-未交增值税(2月份多交)26243.62 应交税费-应交增值税(转出增值税37799.65 3月份应该交的增值税为:3月份销项税额99099.1-3月份进项税额16020.17-2月份多交的增值税26243.62(已填在3月份预交税款表)-3月份预交的增值税19035.66=37799.65,老师这样做对不
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2020-03-25
老师,这个是税款缴纳还是没缴呢
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2019-10-22
税款缴纳滞纳金怎么算
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2021-12-16
老师,看不懂税款缴纳部分的意思,麻烦您解释一下好吗?
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2019-11-05
老师,请问一下,所得税汇算清缴问题,2018年应收账款 计提资产减值损失 借:150 贷:应收账款-坏账准备 150 2018年做的应纳税所得额调增150元。2019年应收账款收回,做分录 借:资产减值损失 -150,贷:应收账款-坏账准备 -150。请问19年的汇算清缴如何调整呢,还是不用调整呢
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2020-04-15
一般实务中借库存商品:应交税费待认证进项税,贷银行存款,有用这个吗?如果通过认证的分录是:借:借:应交税费应交增值税进项税额,贷:应交税费待认证进项税?
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2020-02-12
单位购进库存商品时做借:库存商品,借:应交税费-进项,贷,应付账款,发票已经认证了,现在要做进项转出,应该怎么做分录?
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2017-09-12
老师,你好!假如我的进项是113(借方:库存商品,应交税费-进项,贷方应付账款)销售是226(借方应收账款226,贷方:主营业务收入200,应交税费销项26.采购和销售的分录都做好了。知道应该交税是13,那应交税费的分录怎么做呢?计提和交税的分录。谢谢!
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2019-09-10
税法 卷4,10-2 1.老师 业务1,是因为汽油不属于资源税应税项目,所以把39万原油加工成汽油,相当于把汽油使用掉了,即:把应税产品加工为非应税产品视同销售。所以要交资源税吗? 2.但是第二问计算销售员有增值税销项税额时,这里不用考虑30万加工成汽油的。是因为没有实际销售出去对不对?
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2019-10-14
老师你好,企业所得税是按年计征,按月/按季预缴,年终汇算清缴。 我们是建筑施工企业,我们有一般计税项目和简易计税项目两个项目,这两个项目每月按经营收入(不含税的)*0.2%在项目地预缴企业所得税,扣除已由项目部预缴的企业所得税后,按照其余额在机构地季度缴纳(税率25%),那这个“扣除已由项目部预缴的企业所得税后其余额”是不是根据“利润总额×25%=应纳税额 ”再 减去“项目部预缴的企业所得税” 后得出的余额就是在机构地季度应缴纳的企业所得税????然后,年终再汇算清缴,年终该调增的调增该调减的再调减,是不是这样的,老师???
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2019-09-17
房屋租赁合同的印花税怎么做账?计提时:借:管理费用 贷:其他应付款缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:现金、银行存款
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2017-07-23
期初余额 资产——其他应收款-吾斯曼8741, 负债——应付账款 阿布都-15883 借,贷 不平衡 怎么写才平
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2016-10-27
企业有应付账款可以让其他应收款的个人去偿还吗?签订债务债权转让协议可以吗?
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2020-03-20
搞错了吧你,应付账款减少其他应收款也减少,一个负责,一个资产
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2022-04-04
是不是每月结账 应付账款借方有余额 其他应收款贷方有余额 不能试算平衡?
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2019-01-09