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坏账转销的应收账款,转销是什么意思
1/4800
2021-08-07
的航天信息的财务软件。然后期末库存结转成本的时候结转商品的数量是根据贷方数量还是余额的数量?
1/830
2019-01-11
老师你好,想请问一下,资产负债表中应收账款金额负数有负的1000多万,如何把应收账款调整成正数
5/186
2023-08-24
预收账款什么时候应该转为收入
4/1779
2021-12-12
库存出现贷方负数是不是应该调下帐?
2/1643
2018-07-24
老师,申报的资产负债表里的应收账款和其他应收款可以为负数吗
1/1173
2016-09-11
我销售收入挂应收账款了,收回货款是承兑15万,贴现费1000元,是对方承担,我该怎么做帐
1/936
2018-06-29
老师以前的会计没有做应收账款,内帐 现在款收回来了我怎么做呢 做主营业务收入吗
3/907
2015-12-01
请问老师,实收资本转让部分,这个转让的部分,怎么入帐
2/863
2019-12-30
实收资本怎么确认?如果发起人向银行帐户转入15万,说这是资本,就确认实收资本吗?
1/618
2019-02-18
企业购入一台固定资产1063000元,保险36579元,履约保证金21260,首付212600,银行转账270439,借:固定资产1099579,其他应收款21260贷:长期应付款850400,银行存款270439,第二月:付分期款项,借:长期应付款23622,贷:银行存款23622,,到第八个月时,开的专票要抵扣:借:长期应付款23622,贷:银行存款23622,借:应交税费_进项2717.56贷:长期应付款_未确认的融资费2717.56,这样可以不,
6/212
2021-11-18
收回转销的应收账款是不是确认收不回来了。借:坏账准备,贷:应收账款;收回:借应收账款,贷:坏账准备呀
1/1178
2016-06-02
请问应付账款和应收账款在结算时舍掉的尾数应该怎么处理?账务上怎么处理这些尾数
1/1540
2019-09-24
借周转材料,包装物7500是应交税费225在银行存款772记账凭证,里面的税费单包装物的费用为什么没有分开?
2/658
2019-02-07
有应付款项,如何在付款后做销帐单据
1/795
2020-02-06
预付帐款有余额怎么处理? 如进货时:借:库存商品 应交税费 贷:顸付账款 卖出时:借:现金 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本:借:主营业务成本 贷:厍存商品
2/1124
2019-11-25
应收帐款计提坏账准备时,应计入信用减值损失还是资产减值损失
1/5019
2020-07-30
老师您好,请问一下流动资产周转率公式里的周转额,具体是财务报表里的哪一项
2/3126
2019-06-02
往来重分类是怎么分的呢,今天做的实践中。比如其他应付的贷方余额是正数,怎么重分类呢。?同一个员工既有其他应收款余额,又有其他应付款余额,那怎么重分类呢老师
3/1279
2021-06-16
什么时候用库存商品什么时候用周转材料?保温杯不属于周转材料低值易耗品吗
1/1311
2020-01-06
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