往来重分类是怎么分的呢,今天做的实践中。比如其他应付的贷方余额是正数,怎么重分类呢。?同一个员工既有其他应收款余额,又有其他应付款余额,那怎么重分类呢老师
jia jia
于2021-06-16 20:32 发布 1413次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-16 20:34
你好,其它应付款贷方正数不需要重分类。借方正数资产负债表日需要重分类到其它应收款。
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
牛老师 解答
2021-06-16 20:37
jia jia 追问
2021-06-16 20:37
jia jia 追问
2021-06-16 20:38
牛老师 解答
2021-06-16 20:41
jia jia 追问
2021-06-17 15:38