1月20日,企业购入一台不需安装的管理用A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为460万元,增值税 为59.8万元,另发生运杂费8万元,增值税为0.72万元,款项均以银行存款支付。A设备经过调试后,于1月22日投入使 用,预计使用10年,预计净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。
1/717
2023-06-01
建筑业异地预缴增值税,分别为3%,和11%,怎么计算税额
1/1100
2017-03-03
小规模纳税人季度销售额30万以上,销售额100万,征收率3%,怎么计算增值税,发生收入时计入应交增值税销项税额的金额怎么处理?
2/1244
2020-07-10
增值税未达到月底10万,季度30万,那么填写增值税申报表,买金税盘的480可以填写进去抵减吗?若是以后产生税额了填写进去是填写480元,还是填写不含税金额
1/381
2019-10-07
季度开增值税发票普票30万免税,这个30万是含税金额还是不含税金额?
1/3185
2019-12-30
老师,外贸出口企业申报增值税进项税额时,都填写申报表的第几行?
1/1056
2019-09-16
老师,我1月份冲红一张3%的专票,3月又开了一张1%的专票,这个增值税申报表怎么填列?是按含税金额开的,开的不含税金额不相同。报表预交那块填多少?减免填多少,18行和23行
1/1577
2020-04-02
老师这题借原材料,贷应交增值税进项税额,贷银行存款不行吗?
2/672
2022-03-29
2月份收到工程预收款,在3月份申报2月份的预缴增值税表,请问是在3月份申报2月份增值税表时是要填写附表四税额抵减情况表和主表中的分次预缴税额吗?还是在4月份申报3月份增值税才填写呢?
1/1730
2018-03-14
老师,请教下增值税申报表一,销售额是填含税金额,还是不含税金额
1/2107
2021-06-04
发职工福利 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 1.借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2.借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
1/1238
2021-10-13
小规模纳税人,开增值税普通发票,做分录的时候应交税费-应交增值税科目金额 是按票面上1%税率做账 但是在电子税务局增值税报表17栏的本期免税额是按3%税率计算 免交的增值税计入营业外收入需缴纳企业所得税,是按1%的金额还是3%的金额交企业所得税?
3/1722
2021-10-20
,一般纳税人,上个月进项税额10000 销项税额5000 增值税月末结转分录能不能直接 借:销项税 转出未交增值税 贷:进项税
2/1138
2019-04-09
老师,你好!请问上个月的增值税额已交款了,为什么这个月还会显示上个月叫交款金额的。6月份的销售数据都没有显示除了的
1/847
2019-07-13
月末结转应缴税额应交增值税为什么非得通过转出未交增值税2级科目
1/707
2017-04-04
你好!老师我想问下:全额征收增值税是3%点,附加税是增值税12.5%怎么计算的
1/2794
2018-12-27
增值税防伪税控系统的专用设备可以全额抵减增值税,包括发票打印机吗?
1/2581
2019-04-29
您好!小规模增值税挂在了销项税额,月末结转做了转出未交增值税?怎么办?
1/1481
2019-07-23
老师你好!小规模纳税人,季度30万免增值税,包含代开的增值税发票金额吗?
1/1067
2020-03-25
老师,我单位销项有一般计税,简易计税,和免税项目,应交税费_未交增值税账面,有外地预交增值税也在这个科目核算,其中做过增值税进项税额转出,增值税主表留底税额与账面为什么不一样啊
1/406
2019-08-30