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公司个人部分社保放在了其他应付款,现在调整到其他应收款,怎么调整?把之前交的都放其他应收款里面来
1/1573
2017-08-04
老师,我想把挂在老板名下的其他应收款10万和其他应付款6万合并使用一个科目可以吗?如何做凭证?摘要写成调账可以吗?需要什么样的附件?
1/877
2017-06-30
老师,公司是公交卡押金加储值形式出售,发卡时 借:银行68 押金18 /储值50 贷:其他应付款 押金18/储值50 那卡出库减少库存时候,借:应其他应收款吧 贷:库存 对吗
1/1135
2019-07-08
同一业务之前用了其他应付款,现在发现不对,可以改其他应收款吗?
1/865
2019-12-11
同一个人,用了两个科目其他应收款和其他应付款,想把他合并用个人其他应付款科目,怎么调账
2/1492
2021-08-05
老师好,其他应收款和其他应付款是同一单位,想调一下,怎么做,摘要怎么写
3/1866
2021-12-30
公司代员工交的社保及个税部份是挂其他应收款,还是其他应付款
1/3312
2019-03-14
但是问中级会计师的老会计,她给说股东借款可以走其他应付款,员工借款走其他应收款
1/524
2019-01-09
其他应收款和其他应付款可以同时启用吗
1/2192
2020-03-12
您好老师 请问一下我司付给员工是用其他应付款法人,那么我司现在支付给法人5000元,我是借其他应收款啊还是用借其他应付款呢
1/577
2020-07-16
这预拨费用已在2018年用了,现在2019年挂着的其他应收款和其他应付款要如何处理?
2/937
2020-02-06
请问工资表上的预扣社保,是那些辞职的,提前扣的,这种情况分录这么做对吗,社保结算单跟工资表是对上的,就是发工资的时候这个提前扣的部分我是借,应付工资,贷,其他应收款-养老、医疗,贷其他应付款,这个是预扣的部分。贷银存,贷,应交个税。然后二月的社保我在借方冲掉其他应付款,预扣的个人部分
1/1552
2020-04-12
其他应付款的期初数是-1510.00,本期借方发生额12436.16 ,贷方发生额35936.16,请问期末余额怎么算,是其他应付款的本期贷方-本期借方-1510. 还是其他应收款的期末余额加上1510, 这两种算法有什么不一样吗
1/956
2018-05-18
我想问交公积金个人部分用其他应付款,还是其他应收款
1/964
2019-09-16
老师,公司的其他应付款,其他应收款。公司和别人借钱,或是别人和公司借钱……税务查不查这个呀?比如我帐上有80万其他应付款,我后期肯定要取钱还回去的
1/1014
2020-07-15
老师,公司代扣的社保、住房公积金通过其他应收款和其他应付款有什么区别?
1/915
2019-09-25
其他应收款和其他应付款之间有什么区啊,还是可以通用
1/1678
2020-04-20
账面上,针对股东,其他应收款和其他应付款都有对应的数据,可以直接对冲吗
1/875
2021-11-26
其他应付款调账到其他应收款的分录怎么做?
1/14801
2019-08-19
老师晚上好,刚刚看到实操课有一个代垫的运费,为什么不是其他应收款,而是其他应付款
1/1283
2020-07-04
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