我们9月份买的进销存,当时我做的借:预付账款,贷:银行存款现在才拿到发票,是不是可以借:费用,冲销预付账款了?到时买的7800,还有尾款没付,那我贷方是不是还用预付这个 借:费用7300 预付账款4500 贷:预付账款2800
1/638
2017-12-13
现在发现12月的一笔银行付手续费借贷方向错了,怎么改,红冲,然后做笔对的是吗
1/1517
2020-03-04
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的贷方 借方是直接到 水费 电费吗? 借 应付账款 贷方 水电费?[图片]应付账款是施工单位的名字
1/965
2022-04-20
有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
1/361
2019-06-20
老师,银行收到当月运费,我可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入 吗?不做 借:应收账款,贷:主营业务收入,借银行存款,贷:应收账款 这样的分录可以吗
1/1498
2020-03-11
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
1/474
2020-03-10
汇票的承兑人是什么意思?承兑人是收款方还是付款方?给我讲讲这块吧
1/480
2019-05-11
老师,可以给我解析一下,票据那块的,提示付款和承兑期限,付款,承兑时效?
1/375
2019-05-08
收货款40万承兑,不做承兑科目,另算利息4万冲抵应收账款!凭证怎么做
3/610
2017-03-02
提示付款和提示承兑怎么理解?哪些票据需要提示付款哪些要提示承兑?
1/2565
2020-01-26
公司车量的在银行账上直接扣款的通行费,是借管理费用-通行费,贷银行存款吗?
1/670
2020-09-25
账本里设置了承包结算应收款和承包结算应付款。但是报表上没有对应的一级科目。我就把承包结算应收款–50000元放到其他应收款里,其他应收款就变成了负数。把承包结算应付款放到其他应付款里。在把负的其他应收款也放进其他应付款里?
1/499
2019-06-04
18年时借方:管理费用 110.49 贷方:其他应交款:110.49 。 19年发现错误了,正确是 借方:管理费用 1104.86 贷方:其他应交款1104.86 老师 19年我要调整: 借 以前年度损益调整-管理费用994.37 贷 其他应收款 994.37 是这样吗?
2/1071
2019-07-18
老师,员工请款支付酒店餐费和住宿费,需要走应付账款吗,还是直接借费用贷银行?
1/1111
2018-12-18
上个月财务费用进错部门,分录是借记财务费用—出口部,贷记银行存款,这个月调整一下,借记银行存款,贷记财务费用—进口部,借记财务费用—出口部,贷记财务费用—进口部,这样操作正确吗
3/600
2020-06-07
公司张三之前帮公司付费用,借;管理费用、贷:其他应付款,还款的会计分录
1/540
2018-10-12
外账 拿来费用发票,要冲个人借款, 借其他应付款 贷管理费用 这样做对吗?
1/1172
2020-05-09
政府给钱,做的专项应付款,用这个钱转账缴纳展览展位费,借预付账款,贷银行存款。收到发票借专项应付款,贷预付账款。对吗
1/937
2019-04-09
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
1/2712
2019-11-06
老师:继续教育费和培训费,做分录一样吗,我把继续教育通过职工教育经费,(借:管理费用-职工经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款) 而培训费:我直接借管理费用--培训费用 贷:银行存款
5/2576
2021-04-22